你好,借應(yīng)交稅費,增值稅,貸管理費用
老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
請問一下,老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
老師,開票系統(tǒng)年服務(wù)費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現(xiàn)在報增值稅全額抵扣,怎么做相關(guān)分錄呢?
老師有個問題想請教下,開票軟件服務(wù)費開的電子普通發(fā)票可以抵扣嘛?另外如果可以抵扣我做的這個分錄正確嘛? 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:管理費用 -280 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費:借:管理費用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應(yīng)交稅費借方有余額?
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規(guī)模,現(xiàn)在4月升一般納稅人,當(dāng)月生效,4月開進來的車輛發(fā)票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內(nèi)完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數(shù)紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務(wù)要求對此澄清,如何回復(fù)
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師麻煩問一下什么時候才會做計提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費,律師費,填哪里?管理費用科目累計折舊,福利費,在期間費用表哪行填寫?