借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。
甘老師 開票系統服務費280元,3月份的時候入的是借 管理費用 貸 銀行存款 月底結轉了,那4月份抵扣的時候是不是借應交稅費-減免 貸 管理費用-280
老師,開票系統年服務費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現在報增值稅全額抵扣,怎么做相關分錄呢?
請問一下,老師,開票系統年服務費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現在報增值稅全額抵扣,怎么做相關分錄呢?
老師,開票系統年服務費280元。付時,借管理費用,貸銀行存款。現在報增值稅全額抵扣,怎么做相關分錄呢?
支付稅控系統及技術服務費:借:管理費用-稅控系統及技術服務費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應交稅費借方有余額?
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?