這個的話 要轉出了 借:預付賬款 貸:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
去年12月我收到的住宿費專票,已經抵扣,現在發現對方已經沖紅了這張發票,我要怎么賬務處理呢?
我司前幾個月已經抵扣的專票,在12月退回去沖紅了。對方開了負數發票給我們。 那我現在賬上要做什么分錄?報稅時這筆已經抵扣的稅額又該怎么處理呢?
2021年的12月份開了一張專票 對方已經抵扣 現在對方已經填了一張紅字信息表 現在我需要開一張發票 怎么開?
老師你好我本月已申報了,發現對方有一張專票單位開錯了,但這張票我已經抵扣了,要紅沖重開,現在我應該怎么處理
對方去年開給我公司的專票,我們已經抵扣了,現在對方要求沖紅,我們應該怎么處理呢
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
老師 那我年報已經報了 怎么更正呀
之前的那張發票怎么沖銷 對方要寄紅字發票給我
這個的話,金額不大。去年的賬,不用調整的。直接在今年沖回,就可以了哦
老師 今年沖回的金額就是按你說的分錄嗎 1166的發票,稅額66元
嗯嗯,是這樣處理的呀