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去年12月我收到的住宿費專票,已經抵扣,現在發現對方已經沖紅了這張發票,我要怎么賬務處理呢?

2020-05-04 14:52
答疑老師

齊紅老師

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2020-05-04 14:53

這個的話 要轉出了 借:預付賬款 貸:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

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快賬用戶7236 追問 2020-05-04 14:56

老師 那我年報已經報了 怎么更正呀

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快賬用戶7236 追問 2020-05-04 15:08

之前的那張發票怎么沖銷 對方要寄紅字發票給我

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齊紅老師 解答 2020-05-04 15:33

這個的話,金額不大。去年的賬,不用調整的。直接在今年沖回,就可以了哦

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快賬用戶7236 追問 2020-05-04 15:39

老師 今年沖回的金額就是按你說的分錄嗎 1166的發票,稅額66元

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齊紅老師 解答 2020-05-04 15:41

嗯嗯,是這樣處理的呀

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這個的話 要轉出了 借:預付賬款 貸:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020-05-04
你申請紅字發票信息表
2021-10-26
您好 請問當時收到發票的時候分錄怎么寫的
2020-12-26
你好,進入開票系統,紅字發票開具,把錯的發票信息填上,就可以開具了
2022-03-30
若不想繼續抵扣,需在增值稅發票綜合服務平臺將該發票進行紅沖或作廢處理,并在當期申報表中調整相應進項稅額。如已跨月,只能通過開紅字發票方式處理。具體情況建議聯系當地稅務局確認操作流程。
2024-10-22
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