利潤(rùn)總額=5000-3570-140-1040%2B10-160=100 應(yīng)納稅所得額 100-28%2B35-60%2B40%2B21=108 固定資產(chǎn)折舊,-28 執(zhí)行費(fèi),%2B35 研發(fā)費(fèi)用 -60 利息,%2B40 罰款,%2B21 應(yīng)納稅額 108*25%=27 小微那么就是 108*50%*20%=10.8
老師,有公司收了很多發(fā)票和開(kāi)了很多發(fā)票,但是大部分都沒(méi)有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒(méi)流水,有流水的沒(méi)發(fā)票。?是不是屬于虛開(kāi)虛列,有發(fā)票的沒(méi)流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒(méi)發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營(yíng)業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無(wú)票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒(méi)有取得發(fā)票也算營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
我們是勞務(wù)分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬(wàn)的3%的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,然后客戶(hù)給我開(kāi)了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是50萬(wàn)還沒(méi)定是3%還是6%,想問(wèn)能不能差額征稅?或則怎么開(kāi)票劃算?
老師麻煩問(wèn)一下計(jì)提社保金額怎么全
老師,財(cái)務(wù)軟件上算的增值稅比稅務(wù)系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調(diào)整?
老師,我收到的這個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)反還,我還用申報(bào)增值稅報(bào)表嗎,
總分公司報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,分公司需要報(bào)嗎?還是總公司報(bào)就可以了。
老師,我的其他應(yīng)付款為負(fù)的13萬(wàn)多有風(fēng)險(xiǎn)嗎?有一部分錢(qián)是付啦裝修款還沒(méi)開(kāi)票進(jìn)來(lái)