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關于小規模申報增值稅,20年第一季度不含稅銷售額未超過30萬。不含稅銷售額1月1000元,2月無,3月280000,申報的時候如果都填在免稅里,那么營業外收入就把3月開票1%稅率得部分,算成了3%得了。計提結轉的時候又會和報表有差別。該怎么處理呢

2020-04-13 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-13 20:59

你好,這個全部填寫免稅的那欄,賬務處理按實際的稅率做,

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快賬用戶3618 追問 2020-04-13 21:03

申報和賬上得差額怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2020-04-13 21:11

你好,營業外收入就把3月開票1%稅率得部分,為什么算成了3%。

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 07:48

因為百分之3和百分之一得稅額得銷售額,一起填在了免稅得位置,都在免稅范圍內

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齊紅老師 解答 2020-04-14 07:57

你好,是的,是這樣的,因為目前申報表只有3%稅率,

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 08:07

老師,是這樣的申報得時候體現得都是3的稅率,而記賬的時候記實際的稅,這樣就產生了差額?

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 08:45

那計提和申報出來的稅額,是兩個數,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-04-14 09:17

你好,可以按照3%做賬,然后做減免稅,借應交稅費一應交增值稅,貸營業外收入一政府補貼

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 10:51

老師,現在我的申報表上本期免稅額是8471.29,也就是說營業外收入如果按3%入賬就是8471.29.而實際1%稅率和3%稅率的銷售稅額計入營業外收入的減免稅額應該是2847.54,這個賬務處理的具體分錄可以發給我嗎?

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齊紅老師 解答 2020-04-14 12:04

你好,申報表上本期免稅額是8471.29,最后通過減免稅不用繳稅,如果賬務處理按1%稅率計算,最后通過減免稅也不用繳稅,分錄借應交稅費一應交增值稅2847.54,貸營業外收入一政府補貼2847.54。所以總的說說是不影響繳稅的,

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快賬用戶3618 追問 2020-04-14 13:43

是的呢,不影響繳稅,就是申報表與實際的賬看上去金額不一致了呢,擔心對后期會有影響

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齊紅老師 解答 2020-04-14 16:33

你好,不會的,目前出現新政策,申報表沒辦法及時跟上。

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相關問題討論
你好,這個全部填寫免稅的那欄,賬務處理按實際的稅率做,
2020-04-13
同學好,疫情期間的特殊情況 ,不用管他,就這樣申報,沒有關系,
2020-04-14
你好,對的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面。
2023-01-09
你好 沒關系 你按照1%計提 然后轉讓營業外收入 和開票一致就行 申報表最后也是免稅的 賬上也是免稅的 不影響
2020-07-23
您好,這個不一致是正確的
2025-04-09
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