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2018年9月甲公司向乙公司銷售一批商品,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為2 000萬元,增值稅稅額為340萬元;產品成本為1 600萬元,產品已經發出,款項尚未收到。2018年11月乙公司在驗收過程中發現商品質量不合格,要求在價格上給予5%的折讓。假定甲公司已確認銷售收入,發生的銷售折讓允許扣減當期增值稅稅額,不考慮其他因素。甲公司的相關會計處理如下: 要求:甲公司賬務處理。(單位用萬元表示)

2020-04-12 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-12 13:47

你好 銷售時 借:應收賬款 2340 貸:主營業務收入 2000 貸:應交稅費——應增(銷) 340 借:主營業務成本 1600 貸:庫存商品 1600 發生折讓 借:主營業務收入100 借:應交稅費——應增(銷)17 貸:應收賬款117 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好 銷售時 借:應收賬款 2340 貸:主營業務收入 2000 貸:應交稅費——應增(銷) 340 借:主營業務成本 1600 貸:庫存商品 1600 發生折讓 借:主營業務收入100 借:應交稅費——應增(銷)17 貸:應收賬款117 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-12
你好,學員,具體哪里不清楚
2023-10-22
借應收賬款, 貸主營業務收入480萬, 應交稅費、應交增值稅銷項480萬*13%, 借主營業務成本貸庫存商品340萬
2023-10-23
1、借:銀行存款226 貸:其他應付款200 應交稅費-應交增值稅-銷項稅26 借:財務費用10 貸:其他應付款10 借:其他應付款210 貸:銀行存款210
2020-12-21
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