財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知 財(cái)稅[2019]13號(hào) 二、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,我是小微企業(yè),季度利潤(rùn)4萬,所得稅稅率百分之25?申報(bào)表上顯示稅率25,現(xiàn)在就需要按25申報(bào)扣款?聽說小微企業(yè)是百分之十,
老師請(qǐng)問,我是第一次申報(bào)所得稅,小微企業(yè)所得額稅率不是百分之五嗎,怎么申報(bào)表稅率是百分之二十,利潤(rùn)二十二萬,所得稅要交額五萬多,這是怎么回事啊,謝謝!
你好老師。我們是小規(guī)模企業(yè) 季報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)是12萬。那我們交的稅是12?? 25%的稅率嗎 因?yàn)橹罢f是百分之五 但是申報(bào)表顯示稅率是百分之二十五
老師 這個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅 如果實(shí)操過程中季度利潤(rùn)總額25萬,那按小微企業(yè)政策減按25%的應(yīng)納稅所得額的 20%稅率計(jì)算, 那在申報(bào)過程中怎么修改那25%的稅率呀?
我公司在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,符合小微企業(yè),只征收利潤(rùn)總額的25%,按道理應(yīng)該是利潤(rùn)總額×25%×20%啊,為什么申報(bào)表沒有乘以20%呢?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當(dāng)月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實(shí)際發(fā)貨的時(shí)候開,這份合同的印花稅下個(gè)月得按250萬報(bào)呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,營(yíng)業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營(yíng)業(yè)外支出固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對(duì)方在電子稅務(wù)局開票系統(tǒng)確認(rèn)嗎
老師,達(dá)人幫我們帶貨,平臺(tái)直接把傭金從貨款里扣下來給達(dá)人,我們可以按照扣完的貨款確認(rèn)收入嗎?
老師,我們對(duì)公付款只能用支票或者對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書,那么去銀行購(gòu)買支票和結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書的是放在管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用呢
購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件的發(fā)票 專票 能作為進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個(gè)資產(chǎn)折舊攤銷表沒有自動(dòng)勾選上,我記得去年沒自動(dòng)勾選,申報(bào)時(shí)又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(chǎn)(公司沒有固定資產(chǎn))那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風(fēng)險(xiǎn)掃描直提交申報(bào)了就
工商年報(bào)上的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿
老師沒有看太懂,按減是什么意思
就是本來是25%的稅率,按20%的話就是25%*20%算出來等于5%那所得稅就是5%
哦,明白,但是現(xiàn)在扣款是按百分之25算的,
應(yīng)該是按照你們減免后的稅率來的
這個(gè)可以是先按25扣款,到年底匯算時(shí)候退稅?一般交出去的稅的費(fèi)用是退不回來了吧
可以申請(qǐng)退稅的哦