你好,你有填寫減免稅額明細(xì)表嗎?
現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候,我是小微企業(yè),季度利潤(rùn)4萬(wàn),所得稅稅率百分之25?申報(bào)表上顯示稅率25,現(xiàn)在就需要按25申報(bào)扣款?聽(tīng)說(shuō)小微企業(yè)是百分之十,
老師請(qǐng)問(wèn),我是第一次申報(bào)所得稅,小微企業(yè)所得額稅率不是百分之五嗎,怎么申報(bào)表稅率是百分之二十,利潤(rùn)二十二萬(wàn),所得稅要交額五萬(wàn)多,這是怎么回事啊,謝謝!
你好老師。我們是小規(guī)模企業(yè) 季報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)是12萬(wàn)。那我們交的稅是12?? 25%的稅率嗎 因?yàn)橹罢f(shuō)是百分之五 但是申報(bào)表顯示稅率是百分之二十五
我們是小規(guī)模企業(yè) 申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)顯示是12萬(wàn) 自動(dòng)出稅額是按25%算的 但是不是說(shuō)實(shí)際繳納的稅率是5%嗎?那個(gè)優(yōu)惠表在哪里填啊 謝謝老師了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們這個(gè)月開票110萬(wàn),我們利潤(rùn)總額有57萬(wàn),為什么我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,要按百分之二十五交稅呢?
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
沒(méi)有呢 那個(gè)怎么填呀
你好,符合小型微利企業(yè)條件,?季報(bào)企業(yè)所得稅的利潤(rùn)是12萬(wàn),減免所得稅=12萬(wàn)*20%