你好,同學(xué)。 正常確認(rèn)收入,應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理。
疫情期間,開具的免稅發(fā)票,怎么做賬啊
老師你好,想問下,疫情期間,酒店業(yè)的會(huì)務(wù)費(fèi)怎么開具發(fā)票呢?免稅率嗎?
賓館疫情期間現(xiàn)在開的發(fā)票是免稅還是1%啊,稅率要怎么開呢
疫情期間開具的免稅發(fā)票20000,申報(bào)的時(shí)候在哪兒填列
老師,我想問一下,疫情期間免稅企業(yè)收到其他公司開具的免稅發(fā)票該怎么處理?
稅務(wù)局欠稅公告發(fā)出后企業(yè)最遲多長(zhǎng)時(shí)間得繳清欠稅呢
我是做酒店業(yè)的,請(qǐng)問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費(fèi)無票,匯算時(shí)調(diào)哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
賬上印花稅未計(jì)提。稅法印花稅申報(bào), 匯算時(shí)候要怎么調(diào)
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,匯算清繳時(shí):1.填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時(shí),工資薪金支出欄填寫的數(shù)據(jù)是否是包含職工的醫(yī)保,社保費(fèi)。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填寫時(shí),是招待費(fèi)的總金額填列,還是需要計(jì)算后的數(shù)據(jù)填列。 3.主表中,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,銷,管,財(cái)費(fèi)用就直接取報(bào)表數(shù)據(jù)填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導(dǎo)出所有的提問呢?
公司股東出讓股權(quán)繳納個(gè)稅,可以讓公司代扣代繳嗎
我開的發(fā)票稅額那沒有數(shù) 需要自己計(jì)算嗎
你這免稅 發(fā)票,那就不用了
那怎么做賬呢 都算收入,不算稅了嗎
正常入賬處理 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 營(yíng)業(yè)外收入
老師,你看看我開的發(fā)票,沒有稅額
如果是免稅 發(fā)票,就不體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)了
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
是這樣嗎
是的,直接這樣處理就可以了