您好,目前是生活服務可以享受增值稅免稅政策,若享受免稅政策,需要開具免稅發票。
你好,麻煩問一下,我們是生活服務類的,在疫情期間享受免稅,可以誤將免稅發票開成了零稅率,我們應該怎樣操作?而且沖紅的普票需要收回并且重新開具嗎?
老師,我想問一下酒店行業開具會議費的發票能享受免稅嗎
老師你好,想問下,疫情期間,酒店業的會務費怎么開具發票呢?免稅率嗎?
你好老師,疫情期間,餐飲業免征增值稅,那么,產生納稅義務,開具發票,開什么稅率?
老師,你好!請問一下疫情期間生活服務業屬于免征增值稅,開了1%稅率的發票,這個應該如何申報免征增值稅呢?謝謝!
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
那會務不屬于生活服務中的其他服務嗎? 還是需要劃分到現代服務呢
您好,您說的會務服務是會議展覽服務(是指為商品流通、促銷、展示、經貿洽談、民間交流、企業溝通、國際往來等舉辦或者組織安排的各類展覽和會議的業務活動。)。根據文件規定,會議展覽服務是現代服務,不是生活服務。