你好,外購的增值稅稅額,因為不是專票,不能列示進(jìn)項稅,直接計入采購部件成本中,60000*13%
從一般納稅人處購進(jìn)零件60000元,取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項已付。會計分錄怎么寫?需要繳納增值稅嗎?如果需要稅率是多少?是銷項稅還是進(jìn)項稅呢?
(3)9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。(4)10日,沒收逾期仍未收回的包裝物押金56500元,確認(rèn)收入但未開具發(fā)票。(5)11日,購進(jìn)原材料、零部件一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款180000元、增值稅額23400元:支付運(yùn)費(fèi)價稅合計2180元,取得的増值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)全額2000元,增值稅額180元。上述貨款未付,運(yùn)費(fèi)已支付,貨物已運(yùn)達(dá)企業(yè)并入庫。(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批。貨款已付,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額90000元、增值稅額11700元,物資尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件120000元(含増值稅),取得普通發(fā)票已入庫,款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件72000元(含增值稅),取得普通發(fā)票,該零件已入庫,款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,共收取現(xiàn)金412000元(已扣除收購舊微波爐抵價40000元),并開具普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款60000元、增值稅額7800元,款項已付。
(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。分錄怎么寫
(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。(9)16日,為推廣新型微波爐,采用以舊換新方式向消費(fèi)者個人銷售新產(chǎn)品,取現(xiàn)金465000元(已扣除收購舊微波爐抵價100000元),并開具增值稅普通發(fā)票。(10)18日,購置辦公用電腦一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明200000元,稅額為26000元,款項已付。(11)20日,外購辦公用消耗材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為1000元,稅額為130元。辦公用材料直接交付科室使用,款項已付。12)21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購進(jìn)的原材料鋼材一批,實際成本50000元,該批鋼材的進(jìn)項稅額為6500元,已在購進(jìn)當(dāng)期申報抵扣。能把分錄寫出來嗎,對分錄真的很懵,謝謝老師啦
(6)12日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗收入庫。(7)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項已付。(8)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項已付。老師能把分錄寫出來嗎?我對分錄不是很明白
老師你好,剛開始供應(yīng)商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務(wù)派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨(dú)立建賬做賬,在稅務(wù)上做了企業(yè)所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務(wù)網(wǎng)上都有各自的財務(wù)報表,那我想問一下,各自的財務(wù)報表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請問下資產(chǎn)負(fù)債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業(yè)務(wù)收入,這個程序的分錄怎么做?我有點(diǎn)表達(dá)不清楚,不知道該怎么描述
外貿(mào)公司首次退稅函調(diào),請問是調(diào)查哪些內(nèi)容?需要供應(yīng)商準(zhǔn)備什么資料?
這個2024年的當(dāng)年境內(nèi)所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補(bǔ)上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應(yīng)該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調(diào)整1萬元,補(bǔ)稅,這么理解對嗎?
這題是一般納稅人從一般納稅人購入的,又不是小規(guī)模納稅人從一般納稅人購入,不是只有小規(guī)模納稅人才是因為不是專票二不能列入進(jìn)項稅的嗎?
你好,你說的對,是一般納稅人,但是取得是普票,普票是不能抵扣,相當(dāng)于這個企業(yè)自己承擔(dān),因此要計入成本