填預繳稅款表時候扣除金額是511.5萬
預繳增值稅時收取的分包款大于取得收入的,填預繳稅款表時怎么填?假設收入是500萬,取的分包發票511.5萬,填預繳稅款表時候扣除金額是填500萬還是511.5萬
簡易計稅開票100萬,同個項目收到勞務發票20萬,我預繳的時候是按照100萬來預繳還是按照80萬來預繳?簡易計稅的項目預繳能扣除分包勞務款嗎?
老師您好,請問我公司出租房產,合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預收賬款12萬,應交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預收做收入,分錄是借:預收賬款2萬,貸:主營業務收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權責發生制確認收入納稅調整明細表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師,建筑行業,一般納稅人,以下幾種情況分別請教一下 1/一般計稅情況下,預繳稅款時,取得分包發票,無論是專票還是普票,都可以按扣除分包款金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表還能不能再填寫這個分包款金額?兩個問題哦。 2/簡易計稅情況預繳,無論取得專票還是普票的分包發票,都可以扣除分包金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表可不可以填寫這個分包金額?兩個問題哦
老師您好 我們異地預繳稅款的時候有抵扣分包款90萬 那我在填增值稅申報表的時候要怎么填才能抵扣這部分增值稅呢 這部分增值稅要填在報表的哪里呀
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅