你好,這個不在申報(bào)上體現(xiàn) 除非他有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給你,然后你按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣。
老師,我們有個項(xiàng)目把230萬分包出去了,對方已經(jīng)預(yù)交了稅款,這部分稅款我們就不用預(yù)交,那么我們填寫增值稅報(bào)表的時候這部分在哪里提現(xiàn)才能扣掉(我們是小規(guī)模)
老師您好。麻煩問一下,房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅時只填寫了增值稅預(yù)繳稅款表,沒有填寫附表四,這樣后期抵扣預(yù)繳的增值稅時怎么抵扣?申報(bào)時在表里怎么填?
增值稅有異地預(yù)繳,申報(bào)的時候需要填寫在哪張表格?具體填寫在哪里?進(jìn)項(xiàng)不夠抵扣,異地預(yù)繳的時候各種附加稅都已經(jīng)繳納。
請問老師,5月份有預(yù)繳增值稅9174.31,及附加稅費(fèi)1100.92,那這個月申報(bào)5月份增值稅填寫表格的時候預(yù)繳的增值稅部分填寫在附表四里,那預(yù)繳的附加稅部分應(yīng)該填寫在哪里?
老師您好 我們異地預(yù)繳稅款的時候有抵扣分包款90萬 那我在填增值稅申報(bào)表的時候要怎么填才能抵扣這部分增值稅呢 這部分增值稅要填在報(bào)表的哪里呀
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我們是輕包工 而且這90萬下游已經(jīng)交過稅金了 我們還要重復(fù)交嗎
你好,你們是抵扣,所以不算是重復(fù)交。
所以我們應(yīng)該怎么抵扣 填在增值稅報(bào)表哪里 輕包工是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
你好,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目
老師那這90萬免的稅 賬要怎么處理呢
你好,簡易分包抵減的增值稅應(yīng)納稅額,其會計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:遞延收益