同學你好 他們預繳的他們抵減的,不是你們
老師,我們有個項目把230萬分包出去了,對方已經預交了稅款,這部分稅款我們就不用預交,那么我們填寫增值稅報表的時候這部分在哪里提現才能扣掉(我們是小規模)
老師 小規模 之前預繳了稅款 但是現在報表的時候 附加稅哪里已交稅款少填了一部分 導致現在又多交了一部分 但是現在在網上也不能更正申報了 我可以不用管它 把剩下的一部們留在下期申報的時候再抵扣嗎
#提問# 老師,我們公司在異地有個施工項目,發票已開了合同額的一半了,已開票部分也已完成異地預交稅款(外管證是按合同全額開具,后續結算值可能還會增加),剩余部分我們想采用總分包模式分包給一家項目所在地公司,請問分包部分我們公司還需要再預交稅款嗎
老師1、請問一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬,但是一月我們還沒有開給我們總包的收入發票,這個分包款可以預留到下個月我們開出發票之后,預交的時候在減去分包預交嗎? 2、若二月我們開出發票500萬、收到發票600,預交就是0,我是填寫預交表還是直接不填寫了 3、小規模按照季度超過30才預交,我是按照季度開票收入的總額和起征點比較是否預交,還是用收入-分包款后余額和起征點比較是否預交
老師我的問題 比如我們①A項目第一季度的收入是60萬,第一季度的分包是40萬,,沒超過起征點30萬,A項目就沒有預交 ②第二個項目收入40萬,但是分包款沒有支付,就預交了40/1.01*0.01=0.39萬 ③第三個項目我們沒有收入,先支付了分包款10萬,也就沒有預交。 ④這個月我們該本地申報增值稅了就是拿三個項目的收入-分包款后的余額:(60+40-40-10=40)應該申報的增值稅額: 50/1.01*0.01=0.49萬,實際預交:0.49-0.39=0.1萬 問題一:我做法對的嘛 問題二:我在本地季報的時候減去了③里面的分包款預交,在③ 那個項目下個季度有分包收入的時候是不是不能再減10萬了。因為我在本地預交的時候已經減去了。
公司租車費用和房租都記到管理費用-租賃費科目嗎?
老師 我想問下老板需要從公司借錢出去,年底前會歸還,能否無息?如果老板借錢是用于個人,但是年底前歸還,能否無息?
我想問一下開具普票發票熟牛胸肉需要交稅嗎?
老師,稅局讓補了去年的收入,所得稅年報時把主表里的營業收入加上就行?
請問長期股權投資,在銷戶時撤資時需要交稅嗎?
老師,請問給股東分紅,可以使用現金嗎?不使用銀行卡
老師,房產稅按房產余值還是按租金繳納合適?哪個交的少?按租金咋算?比如房租1萬一個月
老師,我12月份的時候做了一筆暫估成本23萬元的分錄,3月份的時候拿回一張5萬元的發票,怎么做分錄?
老師您好,注冊資本法人已經打全了,再往公司賬上打錢是以什么名義打比較好
實務中都是什么樣的做賬流程?我每個月月底做賬,但是取得的發票每次報銷的人給我發一份我月底自己打一份,有些發票就會重復打好多感覺很亂,老會計都是怎么做的啊
我們預交稅款=( 合同金額—分包款 )*稅率嘛
按照這個公式我們就是可以扣除么
你是扣除的分包金額,不是預繳的
扣除分包金額其實就是減少增值稅么,我們的銷售額在減少啊
那我們這么計算沒問吧,老師,根據增值稅原理也是這樣啊,分包出去這些錢沒增值啊,我們為啥要交這部分增值稅呢
老師,你好好看看2016年36號文的簡易計稅是個啥
這部分你不交,你交增值稅的時候是要扣除分包金額之后繳納的