附表四、 還有主表28欄里面的
老師您好。麻煩問一下,房產企業預繳增值稅時只填寫了增值稅預繳稅款表,沒有填寫附表四,這樣后期抵扣預繳的增值稅時怎么抵扣?申報時在表里怎么填?
你好,麻煩問一下,我們是房地產企業,之前預繳的增值稅每次都有申報增值稅預繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網友都說要填表四,我現在不知道我這邊怎么補救,因為我們單位16年開始預繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現在一直沒有開票確認收入過,我之前預繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認納稅義務時怎么用預繳的增值稅抵扣?表上應該怎么填?
房地產企業還沒有正式開銷售發票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發票給業主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
老師,麻煩問一下,房地產企業預繳的增值稅,在主表中顯示嗎,還是只填寫預繳表就行
請問老師,5月份有預繳增值稅9174.31,及附加稅費1100.92,那這個月申報5月份增值稅填寫表格的時候預繳的增值稅部分填寫在附表四里,那預繳的附加稅部分應該填寫在哪里?
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業,22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎
我實際預繳時沒有填寫這兩項,后期開票的時候也可以在附表四還有主表28欄填是嗎…
我單位之前預繳的增值稅一直沒有填寫過附表四,我看其他的網友有說在預繳時填寫,所以我不知道前期我們已經預繳的稅款怎么辦?
你需要抵扣嗎 你抵扣就填上去的
后期需要抵扣。,現在不用。我就是想知道我在預繳當月用不用填附表四。還是只在確認納稅義務,需要抵扣時再填?
不抵扣附表四需要填寫 主表可以不用的
那我以前預繳沒填的可以在后邊補上嗎?就是這個月把前期預繳的一次性填入可以嗎?
可以 可以現在補上的
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快