需要計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,
老師,您好,我想咨詢一下,現(xiàn)在小規(guī)模代開專票除了當(dāng)場繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當(dāng)場繳納了還需要計提嗎? 可是不計提應(yīng)交稅費就會成負(fù)數(shù),就是繳納的附加稅 這個分錄要怎么寫呢?
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補繳稅額呀 因為之前代開的專票當(dāng)時稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了,所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
老師您好,請教您。我司是小規(guī)模納稅人,我11月去稅局代開了增值稅專用發(fā)票,也繳納了相應(yīng)增值稅附加稅印花稅,那么我這些11月開票當(dāng)日交了的稅費還需要在10月份做稅金計提嗎
老師我們是小規(guī)模納稅人,這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當(dāng)時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報增值稅的時候,因為填了預(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實際應(yīng)交增值稅的金額來申報,在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報就可以了?
債務(wù)重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用???
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負(fù)率是高還是低 因為沒考慮費用