同學你好,是在11月做稅金的計提;
老師,您好,我想咨詢一下,現在小規模代開專票除了當場繳納增值稅還要繳納附加稅,那附加稅當場繳納了還需要計提嗎? 可是不計提應交稅費就會成負數,就是繳納的附加稅 這個分錄要怎么寫呢?
老師您好,請教您。我司是小規模納稅人,我11月去稅局代開了增值稅專用發票,也繳納了相應增值稅附加稅印花稅,那么我這些11月開票當日交了的稅費還需要在10月份做稅金計提嗎
老師現在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應交稅費—印花稅了,我這個月才發現,我是反結賬去改一下呢還是怎么辦
老師,小規模納稅人2021年5月份在稅務局帶開了價稅合計58000的專票,當時已經預交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護建設稅的稅金,但是沒有預交著教育費,地方教育費,印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個稅種的稅金了? 對于小規模納稅人的教育費,地方教育費附加有什么最新的優惠政策嗎? 小規模納稅人帶開了專票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅怎么繳納呢?
老師我們是小規模納稅人,這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態,適用小企業會計準則,發生的清算費用可以計入管理費用-清算費用嗎
你好,請問公司現在是小規模納稅人,我在電子稅務局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實收資本她編成實收資本已經申報印花稅了,這樣后期怎么補救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務價款為20w 但是由C轉款給A A賬上就是掛的:借:應收帳款- B 貸:主營業務收入 借:銀行存款 貸:應收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務可以開在一張發票上嗎?是小規模納稅人,預計開的普通發票
代開的增值稅發票都是在代開的當月做稅金計提的對嗎?
還有,因為我司沒有簽訂三方協議網上扣費,所以我都是用微信掃碼支付繳納稅款的,在電子稅務局也沒找到我的繳費歷史,請問我的完稅證明需要去稅局哪里打印出來嗎?
同學你好 代開的增值稅發票都是在代開的當月做稅金計提的對嗎?——是的; 是需要在稅務局打印的;
請問,是在自助終端機打印還是需要取號去窗口打印?
同學你好,都是可以的;