物業費可以抵扣 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
我公司往外出租商鋪,商鋪租出去之前繳納的物業費是我們公司承擔,對方開具增值稅專票,我司可以進行抵扣嗎?如何做賬?求指教
有一個關于物業費收入的問題:2017年交房的小區有部分商鋪截至目前,一直未出租/售,按照協議約定,該部分商鋪是由開發商的3股東承擔,(開發商和物業公司是關聯方)。截止目前,這部分商鋪應收物業服務費50W,那物業公司在做內賬(權責發生制)時,是不是應該需要按照賬齡計提壞賬呀?現在物業公司的內賬關于商鋪物業費收入的計算是拿小區的商鋪總面積*單價*時間得到的。 我的問題是,他們的這個內賬計算商鋪物業費收入的方式是不是有問題,是否可以根據賬齡計提壞賬,對應的金額從收入中扣除?如果可以的話,這部分壞賬不同賬齡的計提比例應該是怎么樣的?
我們是一家房地產(專一開發出售一個商貿城商鋪),房地產公司的老板同時成立一家小規模物業公司,這個商貿城的商鋪分兩兩類,一類自主經營交給物業公司繳納物業費就行,另一個委托給物業讓物業幫助出租并且約定前三年的租金歸物業公司,從第四年開始9一分成,對于前三年租金歸物業公司的這部分如何處理,之后的九一分成又入戶處理
我們公司對外出租商鋪,有收租金物業水電費停車費業務,我現在看會計做的賬,增值稅應交稅費對得上的,但是抵扣稅金這塊對不上,比實際抵扣的發票多3900,這是為什么
我司是一般納稅人,之前我方對外購進的公司給我們開具的進項發票沒有填寫規格型號,只有商品名稱,請問現在我對外開具增值稅專用發票的時候發票商品名稱一致的情況下,對方要求填寫規格型號,我可以填寫上去嗎?有什么涉稅風險嗎?謝謝!
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?