你按照簡(jiǎn)易征收銷售額那么高?5%的稅率就是交這么多稅啊!
老師,我們是勞務(wù)派遣行業(yè) ,我是正常填寫申報(bào)表的,附表一,附表二,附表三,附表四,我都是按照正常的那個(gè)去填寫的。但是主表兒的時(shí)候兒它就自動(dòng)生成了我剛才給你截圖的那個(gè),但是肯定是不對(duì)的,這個(gè)月我們交稅額度應(yīng)該不是這么高。我們應(yīng)該交稅272.52,能幫我看下是哪里出錯(cuò)了嗎,謝謝
老師我想請(qǐng)問一下,我們那個(gè)企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個(gè),我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯(cuò)的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補(bǔ)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,我們財(cái)務(wù)報(bào)表里面的利潤(rùn)表我要怎么寫,我要對(duì)應(yīng)這個(gè),將錯(cuò)就錯(cuò)還是說我得寫正確的再進(jìn)去,是不是我們里。抄送財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)利潤(rùn)表里面,這個(gè)主營(yíng)收入和和支出,這個(gè)是不是要跟我們之前提交稅局的那個(gè)一模一樣,但是我之前提交的是錯(cuò)的,我沒有一二季度累加,只單獨(dú)寫的第二季度而已。
老師,4月在申報(bào)3月出口(退)免稅申報(bào)提 存在不得免征合計(jì)和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時(shí)咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯(cuò)了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報(bào)的時(shí)候還是出現(xiàn)這個(gè)異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個(gè)問題,我不知道我哪一步還錯(cuò)了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報(bào),所屬期報(bào)4月,那要還還出現(xiàn)這個(gè)提示怎么處理啊?
老師請(qǐng)問一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
老師,你好,我是小規(guī)模納稅人,24年第一季度專票開了70萬,普票1萬7,是小微企業(yè)發(fā)票上的稅是1%,今天報(bào)稅時(shí)申報(bào)表里面自動(dòng)算出來稅了,那我是不是就不用動(dòng)哪個(gè)申報(bào)表了,但是附加稅是空白的,去填附加稅的時(shí)候又提示申報(bào)表未提交,那我應(yīng)該怎么做?
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請(qǐng)問老師,無償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營(yíng)部,注冊(cè)了個(gè)體,同時(shí)注冊(cè)了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎