你好,學員,這個就是稅務網站系統的問題,老師之前也出現這個問題,只能咨詢當地的辦稅人員,讓他們給你解決這個問題
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務局申報系統的時候發現已經出現了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應該是1月才出現我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現了,老師那我申報還是不申報
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應該保持一致吧?
建筑行業,在11月份開了3個異地項目的發票給業主,其中一個項目是正常申報預繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預繳稅款了,因跨區域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預繳增值稅合計數。提交時不通過,提示我報表28欄分次預繳稅款的金額不對!我應該怎么去填寫這個金額?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現這個異常,稅務老師叫我等 說是系統問題 那我等到現在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現這個提示怎么處理啊?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發票,4月把在電子稅務局退稅那做了進項發票回退,請問這個發票在4月申報表是要做進項稅額轉出還是怎么樣? 對方是2月開的發票,我3月勾選退稅,4月我發現發票開錯了,然后回退供應商,供應商是在4月開紅字信息表沖紅發票,然后我現在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應該是B公司給c公司開銷售發票嗎?需要怎么寫分錄?
老師您好,我們屬于知識產權事務所(普通合伙),獨立核算,我們是先分后稅的,屬于申報個稅的經營所得嗎?如何申報呢?投資人寫誰?
公司承擔員工個稅,發工資的時候就不用扣除個稅了吧?比如工資7000個稅30發工資直接7000就可以了吧?
什么是會計估計變更?什么是會計政策變更?我分辨不出來,有什么好的辦法分辨的嗎?
制定工資結構優化方案,確保符合新疆地方政策。
請問老師,企業所得稅是否可以當月計提當月繳納,這樣子可以避免多提和少提的情況。
自產自銷的紅薯免征企業所得稅嗎
老師,企業所得稅用不用計提呢?分錄是怎么做的?
老師您好,請問咨詢服務公司員工工資怎么做會計分錄?是借勞務成本 貸應付職工薪酬嗎?
2025個稅申報專項附加,可以先按照月嗎,明年匯算時候若有中途增加項目在按照年呢
當地辦稅員 我打了兩次電話 第一次說稅務系統問題 讓我等 第二次打 就叫我不要找他,他們稅務干部不做這個事情。
你好,學員,如果稅務人員這么說的話,你可以打12366,把情況反饋給他,12366也可以解決這個問題的
12366我也打了。答復就是叫我等
那學員先耐心等一下,說不定系統就可以 了,如果明后天還不行,就再反饋這個問題
嗯好的,謝謝老師
不客氣,祝學員工作順利