你好,之前也是查帳征收的需要加的
老師7-9月份我們是小規(guī)模,10月份我們是一般納稅人,小規(guī)模的時候公司虧損,現(xiàn)在10月份算企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額的計稅依據(jù)加不加7-9月份的虧損呢
老師,我們是小規(guī)模納稅,三季度7月做了計提了企業(yè)所得稅,在季度末做申報的時候企業(yè)所得稅繳納了9月的,7月計提的還在賬上掛著,8月虧損沒有所得稅。那7月計提的所得稅怎么處理?
老師,我從小規(guī)模7月份自動變成一般納稅人了,我7-9月份所得稅申報收入包括小規(guī)模時的收入嗎?
老師,企業(yè)1到9月份是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率是4%,但在10月份是企業(yè)變成了一般納稅人,取消了核定應(yīng)稅所得率4%,那匯算清繳的時候,1到9月份的利潤是按應(yīng)稅所得率4%繳納,9-10的利潤是按正常的稅率繳納,對嗎?
老師,我們是季度申報所得稅的一般納稅人,7月份開票500萬,但是7月份的費用只有200萬左右,7月份要交所得稅嗎,還是說等10月份申報所得稅的時候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師這個月我們的銷售就這三個加起來,就填寫這三個數(shù)就可以了是吧,后面的這些是自動出的,不用管是吧
你好,所得稅看1-9月份合計