你好,是的是要申報的
老師我們工會帳和基本戶是兩個帳套,現在有個問題,就是上級撥款到基本戶給運動會外請專家勞務費2000元,這筆錢要從基本戶轉到工會戶,但是工會戶的個稅報不了個稅,怎么辦
老師,我單位是農業培訓機構,請各高校的老師來上課,有些授課老師愿意開票,有些老師有個體戶的也能開票,但是有些老師不愿意去開票,只能按工資申報個稅,但是出納付款備注課酬,會計又按工資申報了個稅,現在賬上的工資數和個稅系統申報的工資數不一致,因為出納付款的時候備注課酬,面對這種情況,我該怎么調整賬上的工資數和個稅系統的一致,怎樣做這部分課酬的分錄?
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,因為是個人,不開發票,款直接轉到他個人卡里,5000按勞務費申報,扣個稅800,實發他4200,但是人家不同意,要求個稅我們給他承擔。請問老師,沒發票,這5000我需要全部調增,個稅800我計入營業外支出,匯算時也調增,這么處理對嗎?
老師,我司有個委外退休專家,我們找他咨詢藥證法規細節,付給他勞務費,500每次,比如我們這次找老師查詢了對乙酰氨基酚、奧司他韋、氫化可的松三個藥證的法規問題,我們一次性支付老師1500元,請問這種我們在代扣代繳個稅的時候,給這位專家申報勞務費,是按一次1500算呢?(這樣超800有個稅)還是按3個項目3次500算呢?(這樣不用承擔個稅)我看界面上提示的按次的勞務就按次申報,具體怎么理解呢
我們公司是做會展服務的,每場會議要支付專家費用等,有一部分專家這邊給不過來發票,我們可以注冊個個體戶,讓個體戶專門對接這些專家的業務,由個體戶給我們開具發票嗎?
你好,比如1-11月份把管理的工資計入生產成本已經結轉成本了,12月份要調整出來,怎么寫
樸老師接,老師進料加工手冊,一年當中有多個手冊,基本上每個月都有新的手冊,進料以后,手冊會在一年當中不同的月份分成不同的報關單生產成產品出口,在記賬的時候應該怎么領料,怎么區分不同的手冊呢?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
在做中級會計實務寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?