你好這個稅負已經很低了。
請問老師,比如我20年11月入職一家公司,11月12月的賬都是正確的,可是7月份的賬是錯的導致應交稅金的數額有點多,那么我21年出年報我會不會有責任,企業所得稅匯算清繳會不會受影響?
老師,居民企業轉讓技術所有權所得不超過500萬元的免企業所得稅,超過500萬元部分減半征收企業所得稅,那如果我們公司有轉讓技術收入還有銷售商品,那是要分開申報企業所得稅嗎?所得稅申報怎么填寫?
老師,我們是房地產代理,負責幫開發商招人,開發商發給工資通過代理費形式結算,現在工資是19萬,一般納稅人稅點是10754.71元,我們把稅款合在一起開票是200754.71元,用包含稅200754.71元開票,稅款用來開票了我們公司是不是多付出了稅款6個點的稅,回款之后我們會把19萬發給員工,企業所得稅還會不會有產生,我們這樣操作我司會不會有其他損失
老師,請教幾個問題, 1、如果小微企業年應納稅所得額本來是300萬元,可是匯算清繳時調增了,超過了300萬元,還能按小微企業的優惠交稅嗎? 2、稅務預警的企業所得稅稅負率小微企業的話是指優惠后的稅負率,還是優惠前的稅負率, 3、如果有以前年度虧損的話,是彌補以前年度虧損后實際交稅的稅負率,還是未彌補前的稅負率? 4、企業所得稅稅負率是不是實際交稅金額/主營業務收入×100%?
老師,稅務局這邊打電話來提醒說是公司企業所得稅繳納額是0元,讓我們調整一下報表交點稅,可能后續會有稽查的風險,因為我們公司收入挺高的,但是有以前年度彌補虧損,還沒有彌補完,所以一直沒有教過企業所得稅,請問這種情況我該怎么處理呢,
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
正常的它的范圍稅負是多少?
你好,你是小微企業嗎?
對,是的? 以下凈利潤率是9.5%
我就想確認一下這個稅金額,與我年收入是不是合理,因為我也想怕老板覺得就是太多了。
你這個凈利潤做到9.5%,是可以的。
我更正一下那個收入13414350.4元。多按了
你好,只要你利潤做到5~10%就差不多了,我說的是利潤總額
那不是我的稅費可以減少一半,3萬多也可以。
也就是說我也可以找多一半的成本,減少他一半的利潤。
你好,你可以按9%的凈利潤去套一下就可以了。
我的稅負就只有0.25%了。
你好,只要你凈利潤有10%就沒問題。
好的,但是我這個利潤率5%。我的稅負率就0.25%,可行不?
你好,5%還是稍微低了點