您好 請問是增值稅還是企業(yè)所得稅數(shù)額多
請問老師,比如我20年11月入職一家公司,11月12月的賬都是正確的,可是7月份的賬是錯的導(dǎo)致應(yīng)交稅金的數(shù)額有點多,那么我21年出年報我會不會有責(zé)任,企業(yè)所得稅匯算清繳會不會受影響?
老師,所得稅匯算,收入變更會不會影響去年申報的增值稅呢,比如我匯算出來收入少算1000多。我現(xiàn)在按正確的來,那么去年12月份的增值稅申報里面的金額和這個不一樣,會有影響嗎
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會計23年一月份再報22年企業(yè)所得稅季報的時候報的虧損是14萬多,我們22年沒有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬,和工程施工5萬多,沒有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會計做賬的時候把他的沒結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報的時候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是60多萬,賬和表不相符了,我還沒有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時候調(diào)減嗎?把那50多萬調(diào)減嗎?不知道我這么說老師能明白不?
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
老師好!我前任會計做的計提社保醫(yī)保繳納分錄數(shù)字都是錯的,8月份計提社保醫(yī)保數(shù)字是7月份的,實際上7月份已經(jīng)繳納過了!而且她當(dāng)時繳納時好幾個月份都沒有申報繳納,去年的費用今年3月才補(bǔ)交的,目前還有去年的8—19月份的醫(yī)保單位繳納部分是沒有交的,現(xiàn)在我想把這些分錄包括數(shù)字全部在9月份重新做一遍正確的,錯誤的紅沖,那對來年的匯算清繳和個人所得稅這些會不會有影響呢?我是小白一個
個人去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,去年做的固定資產(chǎn)清理這個科目,今年之前負(fù)責(zé)維修這個固定資產(chǎn)的開了張維修費的發(fā)票,金額大概18萬,這個應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
天使基金類公司稅務(wù)怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現(xiàn)在發(fā)票一直收不回來。我現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調(diào)回來嗎?
老師 請教:現(xiàn)在都要求企業(yè)交工會經(jīng)費了嗎
老師好,企業(yè)有研發(fā)費用加計扣除,都是要做研發(fā)費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業(yè),現(xiàn)在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發(fā)放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分?jǐn)?應(yīng)該怎么做
增值稅,她忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
那您可以現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的啊
我之前那個會計忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費有2萬多的余額,不過因為我12月很遲才收到了不少發(fā)票,費用票入賬了,進(jìn)項沒有抵扣,資產(chǎn)負(fù)債表上顯示未抵扣的還很多,實際明細(xì)銷項稅額是有余額的,怎么辦呢
問題是得連接的上,因為,她賬我都搞不明白,7月算了幾萬收入,八月又沒有算,9月就幾十萬沒報稅,她九月的幾十萬還是我來了之后給她補(bǔ)報的
銷項稅額 進(jìn)項稅額科目余額可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的 平時可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
可是我現(xiàn)在已經(jīng)做完21年一月的賬了
那您12月份的時候?qū)?yīng)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)么? 可以在21年的時候補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
我平時每個月都用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未接增值稅,下個月借未接增值稅,貸銀行存款,如果補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在21年可以怎么處理呢?
如果當(dāng)月銷項大于進(jìn)項 是您這樣寫分錄處理 進(jìn)項大于銷項的月份可以不寫分錄的 您每個月都是銷項大于進(jìn)項么
老師我從新描述一下,我10月份入職的,7月的賬開始銷項稅額有余額三萬多,12月份時我很遲才拿到發(fā)票,進(jìn)項很多沒有抵扣,我入賬時做了待認(rèn)證入的賬,所以資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),可是明細(xì)賬,銷項稅額還掛這由于七月造成的余額幾萬,這樣對我以后工作有影響嗎?我接手之后的賬都是正確的
銷項稅額還掛余額幾萬 請問對應(yīng)的有進(jìn)項稅額么? 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 實際是正確的嗎
銷項稅額還掛余額幾萬 請問對應(yīng)的有進(jìn)項稅額么? 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 實際是正確的嗎
我接手后的都是對的,她之前的不知道對不對,因為我來了之后才開始在電子稅務(wù)局上申報每個月的稅,之前她在柜臺報的,我只想知道對我出年報,企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有影響呢?
增值稅不影響企業(yè)所得稅申報表 所以不會影響匯算清繳
如果不影響我就不管它了,之前錯賬不是我的責(zé)任額
您接手之前的 當(dāng)然不是您的責(zé)任
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問