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請問老師,比如我20年11月入職一家公司,11月12月的賬都是正確的,可是7月份的賬是錯的導(dǎo)致應(yīng)交稅金的數(shù)額有點多,那么我21年出年報我會不會有責(zé)任,企業(yè)所得稅匯算清繳會不會受影響?

2021-02-17 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-17 20:46

您好 請問是增值稅還是企業(yè)所得稅數(shù)額多

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 20:50

增值稅,她忘記結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2021-02-17 20:51

那您可以現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的啊

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 20:53

我之前那個會計忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,導(dǎo)致應(yīng)交稅費有2萬多的余額,不過因為我12月很遲才收到了不少發(fā)票,費用票入賬了,進(jìn)項沒有抵扣,資產(chǎn)負(fù)債表上顯示未抵扣的還很多,實際明細(xì)銷項稅額是有余額的,怎么辦呢

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 20:55

問題是得連接的上,因為,她賬我都搞不明白,7月算了幾萬收入,八月又沒有算,9月就幾十萬沒報稅,她九月的幾十萬還是我來了之后給她補(bǔ)報的

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齊紅老師 解答 2021-02-17 20:56

銷項稅額 進(jìn)項稅額科目余額可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的 平時可以不結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 20:57

可是我現(xiàn)在已經(jīng)做完21年一月的賬了

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齊紅老師 解答 2021-02-17 20:58

那您12月份的時候?qū)?yīng)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)么? 可以在21年的時候補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 20:59

我平時每個月都用借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未接增值稅,下個月借未接增值稅,貸銀行存款,如果補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在21年可以怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-17 21:00

如果當(dāng)月銷項大于進(jìn)項 是您這樣寫分錄處理 進(jìn)項大于銷項的月份可以不寫分錄的 您每個月都是銷項大于進(jìn)項么

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 21:30

老師我從新描述一下,我10月份入職的,7月的賬開始銷項稅額有余額三萬多,12月份時我很遲才拿到發(fā)票,進(jìn)項很多沒有抵扣,我入賬時做了待認(rèn)證入的賬,所以資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),可是明細(xì)賬,銷項稅額還掛這由于七月造成的余額幾萬,這樣對我以后工作有影響嗎?我接手之后的賬都是正確的

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齊紅老師 解答 2021-02-17 21:55

銷項稅額還掛余額幾萬 請問對應(yīng)的有進(jìn)項稅額么? 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 實際是正確的嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-17 21:55

銷項稅額還掛余額幾萬 請問對應(yīng)的有進(jìn)項稅額么? 應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù) 實際是正確的嗎

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 22:04

我接手后的都是對的,她之前的不知道對不對,因為我來了之后才開始在電子稅務(wù)局上申報每個月的稅,之前她在柜臺報的,我只想知道對我出年報,企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有影響呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-17 22:05

增值稅不影響企業(yè)所得稅申報表 所以不會影響匯算清繳

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 22:05

如果不影響我就不管它了,之前錯賬不是我的責(zé)任額

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齊紅老師 解答 2021-02-17 22:05

您接手之前的 當(dāng)然不是您的責(zé)任

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快賬用戶9165 追問 2021-02-17 22:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-17 22:06

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您好 請問是增值稅還是企業(yè)所得稅數(shù)額多
2021-02-17
您好,您這個收入是什么原因產(chǎn)生的這個差異呢?是你做憑證的時候少做嗎?那你增值稅申報表的話,如果說和你利潤表上的收入是一樣的,那說明你肯定也是沒有申報增值稅的。
2022-05-13
可以入賬,匯算調(diào)整就可以了
2020-09-17
您好,就把實際情況寫出來就行了。 說明 尊敬的XXXX稅務(wù)局: 我公司之前會計19年11月份開票,沒有及時結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致庫存商品余額比實際多,現(xiàn)更正19年11月份的賬,同時對應(yīng)更正19年企業(yè)所得稅匯算清繳和19年財務(wù)報表年報。 特此說明。 XXXX公司 XXXX年XX月XX日
2020-08-08
你好? ?如果你稅務(wù)允許你直接年報改正確的。 原來的季報? 就不用改了。 你把賬上 和年報 比對一致就行了。? ?實際中有的地方稅務(wù)局是允許你年報改正確就不用改季報了。 主要是看你地方稅務(wù)局允許不??
2021-06-03
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