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老師,稅務局這邊打電話來提醒說是公司企業所得稅繳納額是0元,讓我們調整一下報表交點稅,可能后續會有稽查的風險,因為我們公司收入挺高的,但是有以前年度彌補虧損,還沒有彌補完,所以一直沒有教過企業所得稅,請問這種情況我該怎么處理呢,

2023-05-06 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 09:52

同學,你好 如果這樣,那需要你費用成本少做點,使得彌補虧損后,還需要繳納企業所得稅

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快賬用戶8161 追問 2023-05-06 09:56

這個怎么少做點呢,基本都是開的專票,費用基本就是招待費職工福利費,那費用調少一點相應的財務報表就要有調整,現在一季度的財務報表已經申報了,后續怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:00

同學,你好 那你這個比較難弄了,因為你現在是正確的,你如果要改就是改成錯誤的,不管怎么改,都是不好的 建議專管員說明情況

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快賬用戶8161 追問 2023-05-06 10:24

后續稅務局稽查的話怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:28

同學,你好 你按照實際情況說明,就行了

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快賬用戶8161 追問 2023-05-06 10:39

稽查是不是要查賬啊

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齊紅老師 解答 2023-05-06 10:41

同學,你好 嗯嗯,一般需要查賬

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同學,你好 如果這樣,那需要你費用成本少做點,使得彌補虧損后,還需要繳納企業所得稅
2023-05-06
你好,需要的把它結轉到利潤分配未分配利潤。
2024-09-05
同學你好 有虧損的話你先加計扣除然后再用虧損
2021-01-12
是的呢。你的理解正確
2022-03-15
同學,你好 稅務打電話說要我們辦理退稅,稅務局都通知了,那你最好辦理一下2015年的退稅
2024-07-26
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