你好,A107012 研發費用加計扣除優惠明細表 和主表
老師 我想問下 在第二年專管員要求,更正申報了上一年度報表里的研發費用加計扣除的數據 ,把研發費用那張表數據調小了。那么我需要調賬嗎? 賬上要怎么調呢 老師麻煩詳細一點
稅務查出2021研發費用不符合,因為只有人員工資沒有材料,要求調出來不能加計扣除,請問怎么調,是更正21年匯算清繳報表嗎?那賬里面還要調賬嗎?賬里面要不要把研發費用調到管理費下,還是賬不用管?我做的21年審計報告是不是也作廢了
稅務查出2021研發費用不符合,因為只有人員工資沒有材料,要求調出來不能加計扣除,請問怎么調,是更正21年匯算清繳報表嗎?那賬里面還要調賬嗎?賬里面要不要把研發費用調到管理費下,還是賬不用管?我做的21年審計報告是不是也作廢了
稅務查出2021研發費用不符合,因為只有人員工資沒有材料,要求調出來不能加計扣除,請問怎么調,是更正21年匯算清繳報表嗎?那賬里面還要調賬嗎?賬里面要不要把研發費用調到管理費下,還是賬不用管?我做的21年審計報告是不是也作廢了
老師您好,需要麻煩您幫我算一下需要補交多少企業所得稅稅額。 情況如下:專管員說我們2022年研發人員工資加計扣比例太高,我調出不符合的研發人員工資金額是156萬元。我們公司研發費用享受的是100%加計扣除。2022年申報企業所得稅的時候,可結轉以后年度彌補的虧損額顯示為128萬元。 那我調出的156萬元需要補交多少的稅款。能麻煩老師幫忙算一下嗎? 附件為2022年的企業所得稅年度申報表。
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
等于是在原來的申報表上直接修改嗎?
你好。相當于更正之前的額