105090表格,你有對(duì)方破產(chǎn)注銷(xiāo)或者打官司收不回來(lái)的證明嗎?沒(méi)有的話需要納稅調(diào)增。
老師 前幾年前的賬 當(dāng)時(shí)確認(rèn)了壞賬 可能計(jì)提了減值損失金額了 現(xiàn)在收回這筆錢(qián) 需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?分錄怎么做?謝謝
老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計(jì)提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個(gè)壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對(duì)嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?
21年賣(mài)了一批二手固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到款,計(jì)入應(yīng)收賬款了,22年才收到款,那報(bào)21年年報(bào)時(shí),《期間費(fèi)用明細(xì)表》里的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)、《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整》、《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整》里涉及到的賣(mài)出的這一批固定資產(chǎn)要怎么填?
老師您好,今年年底按應(yīng)收賬款余額百分比提取壞賬準(zhǔn)備,借:資產(chǎn)減值損失 18000貸:壞賬準(zhǔn)備18000。明年并未轉(zhuǎn)銷(xiāo)應(yīng)收賬款且全部都收回,收回時(shí)怎么做賬務(wù)處理呢?我年底申報(bào)所得稅時(shí),提取的壞賬準(zhǔn)備需要調(diào)增嗎?按調(diào)增后的數(shù)繳納所得稅?
學(xué)堂老師,咨詢一下,有應(yīng)收賬款五年了一直沒(méi)收回來(lái),領(lǐng)導(dǎo)讓做壞賬準(zhǔn)備了,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)減值損失在匯算清繳的時(shí)候是需要納稅調(diào)增的嗎?
就是給別人銷(xiāo)售東西,現(xiàn)在別人對(duì)公轉(zhuǎn)100萬(wàn)我,怎么樣能少交點(diǎn)稅
處置長(zhǎng)投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來(lái)的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,員工取得增值稅電子普通發(fā)票,個(gè)人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開(kāi)了發(fā)票,金額40萬(wàn),做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,最近之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開(kāi)了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬(wàn),這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊?
廖君老師在嗎?有問(wèn)題咨詢一下
請(qǐng)問(wèn)老師,員工開(kāi)個(gè)人名字的航空發(fā)票能報(bào)銷(xiāo)享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請(qǐng)老師講解一下。
小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售蔬菜,新鮮肉、蛋類(lèi),開(kāi)普票免稅,如果有部分客戶要求開(kāi)專(zhuān)票的話,還能開(kāi)免稅嗎?小規(guī)模納稅人,可以給一部分客戶開(kāi)普票,給一部分客戶開(kāi)專(zhuān)票嗎?如果這樣開(kāi),這些本來(lái)可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會(huì)考過(guò)一門(mén)可以抵繼續(xù)教育嗎?
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊到最后一個(gè)月,應(yīng)該如何做賬,有凈殘值
沒(méi)有,我主表資產(chǎn)減值損失3300
稅務(wù)局打電話讓調(diào),105000資產(chǎn)減值儲(chǔ)備金填數(shù)
我不知道怎么填,怕填錯(cuò)
第一列填寫(xiě) 自動(dòng)調(diào)增 不是這個(gè)表
這兩個(gè)表,數(shù)填哪
105000表,賬載金額3300是嗎
那105090怎么填呢
105090這個(gè)表格,第一列里面填寫(xiě)收不回來(lái)的金額,填寫(xiě)壞賬,然后第7列和他填寫(xiě)一樣的 其他的都是0,如果是1年以上的,三年以下就在第4行,如果是3年以上的第三行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快