同學,你好 為了研發而發生的,可以計入研發費
老師。我想問哈,我們是生產型企業,有研發費用,可以加計扣除不?還是只有申請到了高新企業才能享受加計扣除?如果有研發費用,是不是要做研發費用臺賬,是高新企業要做研發費用臺賬。還是一般的企業也要做研發費用臺賬?
老師,請教一下:企業辦理高新企業,有自己的專利產品和專利證書!現在哪些費用入研發費用,哪些研發費用可以稅前抵扣我不太懂!目前有委托第三方辦理高企費用和專利費用以及專利年費!另外研發人員沒有專門的專一的研發人員,都是兼職的,他們的工資如何去分?
老師請問一下,什么樣的企業可以享受研發費用 需要企業有什么資質加計扣除我們是中關村高新企業 這種能不能研發費用加計扣除啊不是國高新
請問老師,我們2022年申請的高新技術企業,預計12月份能下來,從2019年到2021年一共立項做了8個專利,請問以前年度立項研發過程的研發費用,還可以在今年匯算清繳時加計扣除嗎?
我司是高新企業,收到這種專利年費和手續費可以計入研發支出?
就是給別人銷售東西,現在別人對公轉100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,做的固定資產清理這個科目,最近之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬???
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請問老師,員工開個人名字的航空發票能報銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請老師講解一下。
小規模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會考過一門可以抵繼續教育嗎?
固定資產累計折舊到最后一個月,應該如何做賬,有凈殘值
這家公司我剛剛接手,我看了之前的財務 都做了管理費用-辦公費下面了。我現在是計入研發還是計入管理費用比較好?
同學,你好 沒有特殊說明,計入管理費用