你好;? ?可以的; 但是 要去修改之前的21年年報(bào)來 加計(jì)扣除的; 不是直接在22年處理的? ?
請(qǐng)問老師,公司19年成立,每年都有研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除,但到現(xiàn)在一個(gè)專利證都沒有,近兩年么也不可能成為高新,想問,可以一直研發(fā)加計(jì)扣除嗎?
請(qǐng)問老師,我們2022年申請(qǐng)的高新技術(shù)企業(yè),預(yù)計(jì)12月份能下來,從2019年到2021年一共立項(xiàng)做了8個(gè)專利,請(qǐng)問以前年度立項(xiàng)研發(fā)過程的研發(fā)費(fèi)用,還可以在今年匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除嗎?
請(qǐng)教下老師,企業(yè)在去年的9月份獲得了科技型中小企業(yè)的編號(hào),我現(xiàn)在做2022年的匯算清繳,是不是去年一整年的研發(fā)費(fèi)用都可以加計(jì)扣除?還是僅僅第四季度的可以加計(jì)扣除
老師,高新企業(yè)證書24年11月到期,請(qǐng)問明年匯算清繳時(shí)這高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除還能用嗎?還是說可以加計(jì)扣除證書到期11月之前的呀?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問電商行業(yè)的平臺(tái)罰款做什么會(huì)計(jì)分錄
車船稅交了,還需要另外再申報(bào)嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
關(guān)于長期股權(quán)投資的賬務(wù)處理
老師通訊費(fèi)是不是和電話費(fèi)是一個(gè)意思
老師,小規(guī)模納稅人開有1%的稅票,申報(bào)增值稅時(shí),開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報(bào)繳稅?