你好 如果你們24年復審了可以扣除,否則不能
公司今年做高新企業認證,但是還沒拿到高新證書,可是做認證的人要求我們在做去年所得稅匯算清繳時填寫研發費用加計扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發費用加計扣除嗎
老師,您好,高新技術企業證書發證時間是21年12月,那做21年匯算清繳可以享受研發費用加計扣除嗎?
老師 研發費用加計扣除 是研發企業都可以用嗎 還是說必須是拿到高新證書的企業才可以享受這個政策
去年12月通過高新技術企業,今年企業所得稅匯算清繳時研發費用加計扣除可以填一整年還是1個月的
老師,高新企業證書24年11月到期,請問明年匯算清繳時這高新技術企業研發費用加計扣除還能用嗎?還是說可以加計扣除證書到期11月之前的呀?
收到員工拿汽油發票報賬,請問入賬那個科目好的?交通費可以嗎?
請問老師,個稅的返還現金流量是選什么?
所有者權益為負,彌補虧損后還有利潤如何調財務報表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因為收銀系統里面錄入領用的時候比較多,現在中途做的話領用調料的話月底就得把這個單獨踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現在有個員工去年沒報稅,今年但是發了工資了。我需要補申報,我現在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產折舊,企業所得稅匯算清繳時需要填資產折舊攤銷表嗎
小規模納稅人增值稅分錄應該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因為工傷保險費率調整,公司收到的退費應該怎么記呢
老師,請問開發票要開折扣金額,怎么開?
收股權轉讓定金,賬務怎么處理?
微信掃碼加老師開通會員
24年不復審了,那24年11月到期的話,這24年匯算清繳時研發費用加計扣除都不能扣了,還是11月到期之后的不能扣呀?
是整個24年都不能扣除
24年11月才到期,那11月到期之前的所有研發費用一分也不能加計扣除了是嗎?
是的,都不能加計扣除的
老師,那先進制造業加計抵減5%增值稅,11月2日到期,那加計扣除5%是不是可以加計扣除到10月份,從11月份就不能加計扣除了呀?
是的,從11月當月起就不能享受了
老師,研發費用加計扣除,是不是只要發生了研發費用,不是高新技術企業也可以加計扣除呀,我問12366是這么說的,對嗎
是的,研發費用不區分高新技術企業,發生研發費用的都可以加計扣除
那就是說即使企業不是高新技術企業了也可以按100%加計扣除是嗎?
但是你不能按照高新技術企業去做申報了,到期了只能按照普通企業
老師,您說的高新九樹企業申報時指的哪個呢?與普通企業有什么區別呢
比如,集成電路企業和工業母機企業的扣除比例就不一樣,是120%(未形成無形資產)和220%(形成無形資產)的比例
我們是生產變壓器的,是100%加計扣除,如果24年11月到期了是不是也照樣24年可以加計扣除100%呢?
你指的到期是什么到期呢,是高新認定嗎
是高新企業證書到期,然后不再認證了,所以11月就不是高新技術企業了,那我們研發費用還能100%加計扣除不?
還可以按照100%的扣除呢