本月應(yīng)交增值稅是4900
小規(guī)模納稅人,9月底稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)繳納了稅金,10月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,稅務(wù)局收回發(fā)票,重新開具,收入下到九月還是十月? 增值稅申報(bào)表上面,應(yīng)納稅額無法塡,顯示本期預(yù)交稅款,本期應(yīng)補(bǔ)稅款是負(fù)數(shù)
老師好,請(qǐng)教下以下業(yè)務(wù)分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務(wù)派遣公司開出代發(fā)工資發(fā)票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應(yīng)收賬款 105000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計(jì)提本月代發(fā)工資105000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 105000 3,以上是否可以開具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?
我們公司的稅負(fù)是用交的增值稅/本月開票金額?還是用交的增值稅/收入?因?yàn)槲覀儺?dāng)月的收入和開票金額不一樣,當(dāng)月的收入是暫估的,下個(gè)月才開發(fā)票
老師 請(qǐng)問 若上月申報(bào)了未開票收入 本月將這個(gè)發(fā)票開了 增值稅附表中 未開票金額就填負(fù)數(shù)?
請(qǐng)問老師,上月專票收入稅金3200,開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)稅金3300,本月實(shí)際開票稅金5000,本月應(yīng)交增值稅是5000還是4900?
交了印花說忘記計(jì)提了怎么辦
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每?jī)赡晗M(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.要全部過程
發(fā)生銷售折讓,跨年度怎么做會(huì)計(jì)分錄,我們20年銷售的物品,現(xiàn)當(dāng)時(shí)發(fā)票全開了,做收入了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,貨款還有百分之五沒收回,現(xiàn)對(duì)方不付了,扣我們百分5的質(zhì)保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
我24年有筆暫估35萬,24年拿到票13萬,沖暫估13萬又重新做了13萬,后項(xiàng)目暫停了,其余22萬要根據(jù)25年項(xiàng)目進(jìn)展確定會(huì)不會(huì)產(chǎn)生成本,那這樣24年的匯算,這個(gè)22萬要調(diào)增嗎?
老師好!一家個(gè)體工商戶企業(yè) 是核定征收(一個(gè)季度銷售開票不能高于8.7萬元),請(qǐng)問這種需要做賬嗎?
咖啡技咨詢合同需要繳納印花稅嗎
比如說利潤(rùn)4個(gè)點(diǎn),季度做賬能做大于4個(gè)點(diǎn)嗎
老師,工廠拿月薪工資的,單休,一個(gè)月的應(yīng)出勤天數(shù)是多少天?26天嗎?有些工廠算工資為什么是28天
稅收檢查權(quán)是誰的權(quán)利
在電子稅務(wù)局一般納稅人季報(bào)的時(shí)候先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),還是居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅月季報(bào)?