你好 10月份的有繳納了一次嗎
小規(guī)模納稅人,9月份購買稅控設備交維護費共440元,但9月無應稅收入,也未開具發(fā)票,現在申報增值稅,是否將440元填入“增值稅減免稅申報明細表”中?還是待以后期間發(fā)生增值稅納稅義務后,需要減免稅額時,申報時再填入上表中?
小規(guī)模納稅人,9月底稅務局代開增值稅專用發(fā)票,現場繳納了稅金,10月發(fā)現開錯了,稅務局收回發(fā)票,重新開具,收入下到九月還是十月? 增值稅申報表上面,應納稅額無法塡,顯示本期預交稅款,本期應補稅款是負數
老師,9月代開了專用發(fā)票,稅三千多已經全部交了,12月代開了40609.20交了增值稅跟城市維護建設稅,其余的好像沒有交,現在這個申報表是的本期應納稅款是一千二百多,這是按3 %的稅率了嗎,預繳稅款是發(fā)票上面的增值稅金額,已經交了的
甲企業(yè)為小規(guī)模納稅人2020年一月份開具稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票的含稅價款為122871,并向稅務機關預繳了相應的增值稅款;二月份自行開具了增值稅專用發(fā)票含稅價款31225;三月份自行開具了專用發(fā)票含稅價款24776,開具普通發(fā)票含稅價格為11 000。 1)計算一季度不含稅銷售額。(4分) 2)計算向稅務機關預繳的增值稅稅款。(4分) 3)計算本期減征的增值稅稅額。(4分) 4)計算本期免征的增值稅稅額。(4分) 5)計算本期應補退的增值稅稅額。(4分)
麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規(guī)模納稅人,2022年3月發(fā)生了銷售退回,銷售是稅費已繳納,當時還是稅控盤,開具了對應金額的紅字發(fā)票,在4月進行一季度納稅申報的時候也對應的在增值稅及附加稅費申報表中填列了負數金額,對應稅款并未進行退回,賬面在應交稅費-應交增值稅(銷項)借方余額。在2023年4季度發(fā)生了銷售收入,開具了增值稅發(fā)票,在繳納稅款時稅務大廳說要在發(fā)生沖紅的當期體現,本期不能抵扣,當期報表中已經體現了,現在要怎么操作呢?也無專管員聯系溝通過發(fā)生的負數稅費是退稅還是發(fā)生應稅服務后做無票收入抵扣,掛賬了成
老師,我們是網約車工會,老板想著為網約車司機繳納醫(yī)保和社保,但是費用由司機自己全部承擔,賬應該怎么做合適?
你好,其他業(yè)務收入長期高于主營業(yè)務收入會有什么風險嗎
老師。開標前,證照過期了。是不是屬于流標?
公司處置固定資產機動車,需要開具百分之幾的發(fā)票。
如何給會計學堂提意見,為什么微信和平板不能同時登,每次登都很麻煩
老師我這邊有一筆利息27.82元,平時作在財務費用借方負27.82,匯算清繳時自動帶出到利息支出-27.82,還需要退1.39的稅是對的嗎,退這1.39是不是比較麻煩可以在其他里調增不退嗎
老師。投標的時候資格審查那塊都不合適,屬不屬于流標?
我們公司向其他公司借款,本金60萬,利息2.16萬,本金到期還本,按月付息,分錄怎么寫
咨詢下24年度有固定資產,25年度沒有固定資產,本季度申報的話固定資產是0嗎?還是25年的期初數?
想咨詢一下 亞克力浴缸行業(yè) 自產自銷 需要購買原材料然后還要經過成型 加固 對接 拋光 安裝 才能出庫銷售,請問需要怎么建立帳套做賬呢?