你好 需要填減免稅表 選代碼 2.3.4列填上804.14 對應主表的第16行
老師,9月代開了專用發票,稅三千多已經全部交了,12月代開了40609.20交了增值稅跟城市維護建設稅,其余的好像沒有交,現在這個申報表是的本期應納稅款是一千二百多,這是按3 %的稅率了嗎,預繳稅款是發票上面的增值稅金額,已經交了的
老師現在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報增值稅填寫金額是多少
老師現在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報增值稅填寫金額是多少
老師,這個預繳增值稅的賬務處理,我們是小規模,8月的時候電子稅務局上代開了增值稅專用發票。然后我拿到銀行對賬單有顯示8月申請代開專票交的稅額。我是不是應該按照這個截圖去寫這筆分錄才是對的?以前我寫的是 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 沒有后面寫三級科目已交稅金,是不是全錯了?
陜西西安的建筑業一般納稅人公司,2023年12月給陜西商洛市開票1200多萬,但是沒有辦外經證,也沒有預交稅款,這個月已經把上個月的稅、費全部申報繳納了,現在還需要辦外經證預交稅款嗎
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
這樣嗎,那后面開的沒有交地方教育費附加跟教育費附加的,這個還要交嗎
可以的? ? 不需要交?地方教育費附加跟教育費附加的
好的,謝謝老師
不客氣的 申報順利