你本月正常的正數(shù)銷售額有多少?
小規(guī)模納稅3月開具增值稅專用發(fā)票20萬元1%稅費,4月沖紅重開了,需要3%的稅率。現(xiàn)在銷售額為負,稅額為正,增值稅申報怎么報
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師現(xiàn)在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經(jīng)繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報增值稅填寫金額是多少
老師現(xiàn)在報稅之前1-3月開具的增值稅專用發(fā)票金額是6769.3(稅率1%)稅額67.69稅款已經(jīng)繳納,到了5月份紅沖了,6月份開具了增值稅專用發(fā)票金額是5395.15(稅率3%)稅額是161.85,這樣申報增值稅填寫金額是多少
小規(guī)模納稅人,今年4月份開具了一張稅率1%的專用發(fā)票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報表中,系統(tǒng)自動按照3%稅率計稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實際是9900.99×0.01。申報表和開票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
4-6月合計銷售金額5557,不含稅:5359.15稅額:161.85(小規(guī)模納稅人)
這個合計,沒有包含之前沖紅的數(shù)據(jù)是不是。
是的只是4-6月開的專票,1-3月開的專票是6837不含稅金額6769.3稅額是67.69(1%)稅額已經(jīng)繳納,但是在5月份紅沖了,現(xiàn)在問的是這個月申報4-6月增值稅要填寫的金額是多少
老師好了嗎?
你在開具專票銷售額,填寫6769.3-5359.15 然后減免稅額,填寫-5359.15×2%
現(xiàn)在政策是按3%開具專票,普票免稅,這里申報增值稅也要在減免稅那里填寫,5359.15*2%的減免額嘛
老師好了嗎
3%的專票是全額交稅,不存在減免的問題,只是你之前開的紅字,你是3%去計算的,但實際上一直是1%交的,所以說2%是填寫的減免稅額,以負數(shù)填寫。
這個負數(shù)是怎么計算
就是你開的那個負數(shù)發(fā)票的金額乘以2%,因為你沖紅的話,你三到1%充的。
我現(xiàn)在要申報增值稅,金額填寫多少,你告訴我就行
你在開具專票銷售額,填寫6769.3-5359.15 然后減免稅額,填寫-5359.15×2%
但是1-6月份增值稅申報累計金額和做賬系統(tǒng)累計金額對不上,這樣填寫
對不上的原因是什么?
就是差著紅沖這個金額和現(xiàn)在這個季度開具金額
你這一個月填進去不就一致了嗎。只是說你把你這一個月的填進去的話,就相當于把你現(xiàn)在開的和沖紅的就一起放進去了。
要是按照老師這樣寫的金額怎樣做會計分錄
借,銀行存款, 貸,主營業(yè)務(wù)收入6769.3 應(yīng)交稅費,增值稅,6469.3×3% 借,銀行存款,負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入-5359.15 應(yīng)交稅費,增值稅-5359.15×3%
搞暈了,難道我還是不懂,上邊老師不是寫著5359.15*2%嗎?怎么做賬的時候就乘以3%
現(xiàn)在懂了謝謝老師
不好意思,剛剛有事去了,明白了就行。