您好10萬這個(gè)是不享受的哈,當(dāng)期一共開具了45萬的發(fā)票,已經(jīng)達(dá)到起征點(diǎn)了,應(yīng)當(dāng)全額納稅。
小規(guī)模企業(yè)季度收入不超過45萬,增值稅專票3%交稅,普票:免稅, 請(qǐng)問那要是超過45萬,怎么繳納增值稅的呀?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請(qǐng)問老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
請(qǐng)問老師,問題一:23年小規(guī)模納稅人銷售收入月不超過10萬元,季度不超過30萬元的,免征增值稅,那么超過月10萬,季度30萬元的,按照3%還是1%繳納稅款?問題二:還有小規(guī)模納稅人開具普票是否還是免稅?
小規(guī)模季度開普票沒有超過30萬,沒有專票和不開票收入,假設(shè)一張開普票不含稅10萬,價(jià)稅合計(jì)101000,借:應(yīng)收賬款101000貸:主營業(yè)務(wù)收入。。。。。另一種做法,借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000,哪種做法是正確的???
小規(guī)模,上季度開普票10萬。比如不含稅銷售額99000元,1%稅額900元。不超30萬。不用交增值稅。我分錄怎么做? 借:應(yīng)收賬款 10萬 貸:主營收入10萬嗎?
企業(yè)注銷后,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配負(fù)數(shù),剩余一點(diǎn)資金為投資款虧損后的所有者權(quán)益一直未分配掉,不牽扯稅務(wù)問題了,可以暫時(shí)不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據(jù),繳款碼填哪個(gè)啊,試看好幾次都說不對(duì),謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我填2024年財(cái)務(wù)年報(bào)的時(shí)候,利潤(rùn)表里管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我填了我報(bào)表實(shí)際數(shù),但是我銷售費(fèi)用里也有業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)據(jù),它沒顯示,我填完了就去填企業(yè)所得稅匯算表,A105000表扣除類業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出那里賬載金額我填了兩個(gè)類目下業(yè)務(wù)招待費(fèi)加總數(shù),它提示我不對(duì),我不明白年報(bào)里面只有管理費(fèi)用類目下的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那我銷售費(fèi)用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤(rùn)表季報(bào),上期金額填報(bào)的是上個(gè)季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請(qǐng)老師看看這張科目余額表,其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
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