你好,學(xué)員, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸其他收益
郭老師,麻煩問下如果季度沒超過30萬,普票不含稅額10萬,稅1000元,專票不含稅額10萬,稅1000元 借:銀行存款20.2萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸:營業(yè)外收入1000 老師,我這分錄對嗎?另外我們是季度申報,這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎?還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請問小規(guī)模納稅人每月有銷售業(yè)務(wù),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 如果季度不含稅銷售額超過30萬,季度末增值稅應(yīng)該怎么做分錄?
小規(guī)模,按照1%納稅,借:應(yīng)收賬款 29320.5 貸:主營業(yè)務(wù)收入29030.20 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷售稅290.3 月收入不到10萬元,到季度終了,還需要做什么分錄啊
小規(guī)模,季度未超過30萬,比如開票10萬,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入99009.9。應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅990.1。 然后不需要交稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模季度開普票沒有超過30萬,沒有專票和不開票收入,假設(shè)一張開普票不含稅10萬,價稅合計101000,借:應(yīng)收賬款101000貸:主營業(yè)務(wù)收入。。。。。另一種做法,借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000貸:營業(yè)外收入1000,哪種做法是正確的???
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應(yīng)該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當(dāng)時沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發(fā)票都能開什么項目名稱
其他收益,換成營業(yè)外收入行嗎?
你好,學(xué)員,這個也是可以的