是的,按建設工程合同交印花稅
老師,我想問一下建筑施工企業(yè)人工分包給了勞務公司需要繳納印花稅嗎
老師,請問一下建筑勞務公司和對方企業(yè)簽訂勞務合同需要繳納印花稅嗎?建筑勞務,為工地提供勞務的
老師,建筑公司跟勞務公司簽訂的勞務施工合同要交印花稅嗎?
勞務公司開建筑服務工程服務要交印花稅嗎?
公司開具的*勞務*勞務費需要繳納印花稅嗎?,*建筑服務*勞務費需要繳納印花稅嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師對方開的是1%的普通發(fā)票,那交納印花稅是按價稅合計額還是不含稅價呢
那個是按不含稅金額申報
老師那我們有租賃員工車輛然后員工給開的租賃發(fā)票,稅額那是?號,這個申報就是按價稅合計額是吧
是的,那個按含稅申報就行
老師我們施工方給甲方開票這個是按買賣合同來申報印花稅嗎
是工程合同就按建設工程合同交