你好,你可以借銷項 貸,進項貸未交增值稅。
老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結轉未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:應交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉銷進銷項稅額的,那現在不管我們每月月末結轉未交增值稅的分錄是否對了,現在需要把1-4月銷項和進項稅額轉銷,分錄應該怎么做呢?
老師 我們是建材行業 進項有時候會多點 按照稅負 每個月我們按照營業收入的萬分之五交點增值稅合理嗎
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結轉分錄是怎么寫的呢還是不太懂哦我們公司有個稅負在里面,每個月底有結轉增值稅,次月繳納但是我剛才把進項和銷項轉到應交稅費-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺得這里有重復的問題吧平時每月都有繳納上月的增值稅,這樣結轉進銷項又重復了
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
這個月我們做了營業收入1千800多萬,銷項稅額是160多萬,進項稅額是40多萬,銷項稅額減去進項稅額以后的交120多萬的增值稅。企業用每個月預交的增值稅低掉了120萬,我是這么做這個會計分錄的,,借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額160萬,貸;應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅160萬,借;應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅40萬,貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額40萬,借;應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅120萬,貸_應交稅費_應交增值稅_預交增值稅120萬 。這個會計分錄做的對不對。
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
繳納的時候就,借未交增值稅貸銀行存款是吧
你好,是的,就是這樣了。
像這樣每個月都做結轉,年底還要結轉嗎?
你好,正常來說的話是每個月都做。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。