您好,是的,不管正負,按余額方向把進項稅結轉到未交增值稅,保證進項銷項余額是0
有進項留底稅額的月份,增值稅還用結轉嗎?就是銷項進項結轉到轉出未交,然后再轉入未交增值稅
老師,月末結轉進項和銷項稅,先結轉到轉出未交,再從轉出未交結轉到未交增值稅,,,這個月進項稅和銷項稅結轉完之后轉出未交增值稅是借方余額咋辦啊
轉出未交增值稅是個3級科目,進項、銷項、進項稅額轉出、待認證進項稅額都是個3級科目。準則沒有規定不能有余額,實際工作中,有人把進項、銷項、進項稅額轉出轉到轉出未交增值稅,把進項、銷項、進項稅額轉出結平 年底結平?把他們歸結到哪里?
老師,月底,所有的進項稅要轉到“轉出多交”,銷項稅要轉到“轉出未交”,最后都轉到“未交增值稅”是嗎,也就是說月底進項稅和銷項稅要沒有余額是嗎,只有未交增值稅會有余額,對嗎?
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
老師紅沖前我們做了筆進項稅額,現在紅沖,做一筆負數進項稅額轉出,再做藍字進項,這樣操作對嗎
您好,我也經常這個簡單的懶人方法,保證不會錯,沖以前錯分錄,再做正確分錄,肯定是對的
老師,我不明白為什么不能直接用進項稅額負數,要進進項稅額轉出分錄,在銷售發票紅沖的時候,就是銷項負數,然后再開藍字,做銷項科目,并沒有銷項稅額轉出這個分錄
您好,并沒有說咱的用的科目不對呀,進項稅額負數,要進進項稅額轉出用哪個應交增值稅都沒錯,只是書上是這么寫要用??進項稅額轉出
老師,這筆是我們公司銷售,開了紅沖發票,直接銷項負數,再做藍字,銷項正,可以嗎
您好,這個肯定是對的,沒有 銷項稅轉出的科目
謝謝老師耐心。為什么一定要過進項稅額轉出?是不是因為我方勾選了進項,要做轉出清楚一點
進項稅額轉出月底是要結轉到轉出未交增值稅的對吧
您好,應交稅費11個科目10個專欄,就是讓我們把各項業務明細核算,您說這個“因為我方勾選了進項,要做轉出清楚一點”這覺得好有道理。 進項稅額轉出月底是要結轉到轉出未交增值稅的,是的
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~