把進項、銷項、進項稅額轉出結平就是轉出到了應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
有進項留底稅額的月份,增值稅還用結轉嗎?就是銷項進項結轉到轉出未交,然后再轉入未交增值稅
年末結轉增值稅,銷項,進項,轉出未交增值稅,應到結轉后余額是0,如果有差額是怎么回事啊,可以放到哪個科目結平嗎
轉出未交增值稅是個3級科目,進項、銷項、進項稅額轉出、待認證進項稅額都是個3級科目。準則沒有規定不能有余額,實際工作中,有人把進項、銷項、進項稅額轉出轉到轉出未交增值稅,把進項、銷項、進項稅額轉出結平 年底結平?把他們歸結到哪里?
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結轉入轉出未交增值稅,這個月有紅沖發票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的,那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
老師,年末需要把應交稅費-二級科目中(進項稅額、已交稅金、轉出未交增值稅、減免稅款、銷項稅額、進項稅額轉出),這些二級科目都有余額,怎么結轉!
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
每個月都要這樣?
你也可以選擇不結平的
老師叫你的話 會怎么操作這些3級科目?
我會按會計準則規定做。
能具體寫分錄?
?借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), ?貸;應交稅費-未交增值稅