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老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結轉未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:應交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉銷進銷項稅額的,那現在不管我們每月月末結轉未交增值稅的分錄是否對了,現在需要把1-4月銷項和進項稅額轉銷,分錄應該怎么做呢?

2022-04-30 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-30 16:54

同學,你好,你的分錄似乎有點問題,你看一下,如下 一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結轉銷售成本, 借:主營業務成本, 貸:庫存商品。 月末結相關收入和成本, 借:主營業務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 16:57

老師我們是技術服務的,然后這分錄確實不對,但是已經這樣做了(之前的會計),4月我想按正確的做,還有每月轉銷銷項和進項的分錄怎么做的呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 16:57

月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 16:59

轉銷分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:00

這個分錄就是最終的了,不再做其他 分錄了。到年底的時候,你進項和銷項,還有轉出未交增值稅都有余額,把余額相反方向做平了就行了,進項的沒有結平的就是留底,其他銷項和轉出未交增值稅是會平的

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 17:02

老師能舉一個具體的例子嗎?我理解不到

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:04

?1、如這期進項7元,銷項10元, 當期分錄, 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3, 貸:應交稅費—未交增值稅3, 繳稅, 借:應交稅費—未交增值稅3, 貸銀行存款3, 2、次月有進項發生5元,沒有銷項,不做分錄。 3、年底時, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)-7-5=-12, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)-3, 應交稅費—應交增值稅5, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)-10, 4、整體下來,進項,銷項,轉出未交增值稅余額是零,應交稅費—未交增值稅有借方余額5元,這個就是我們說的留抵稅。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 17:27

老師1-3月的月末結轉未交增值稅的分錄不對,我就不用管了對嗎,4月扣稅的時候,我需要用到3月結轉分錄的“已交增值稅”對吧,借應交稅費-已交增值稅貸方1002,這樣我才可以前會計的分錄平了

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齊紅老師 解答 2022-04-30 17:31

對的,把之前的科目做平了。上面說的對的。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 17:42

那她的“應交稅金-應交增值稅-未交增值稅”里面不是一直借方有余額嗎(1-3月)她月末結轉未交增值稅的分錄,

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齊紅老師 解答 2022-04-30 20:37

就沒有這個科目,一個是應交稅費-未交增值稅,一個是應交稅費-應交增值稅 轉出未交增值稅

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 20:44

這個是她1-3月做的科目呢,所以現在這科目借方有余額。她月末結轉未交增值稅的分錄是這樣做的 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅金-已交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-04-30 20:46

之前的分錄不要動了,這個不影響的。

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快賬用戶9789 追問 2022-04-30 21:29

老師,現在總監要求我每個月都要把進項銷項轉銷,那我該怎么做的呢

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齊紅老師 解答 2022-04-30 21:31

這個不是每個月轉的,只有年底才轉的,

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