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你好老師,小規模納稅人,1月份開了9萬勞務發票,然后這里4月客戶需要重新開具(金額問題),那我這里做上季度的賬還是要確定收入嗎?到時候二季度做賬又來紅沖嗎?

2025-04-07 15:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-07 15:31

你好,紅沖的時候在2季度做紅沖的會計分錄

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快賬用戶8675 追問 2025-04-07 15:32

除了紅沖收入還要紅沖什么嗎?勞務沒有商品,麻煩老師給個分錄

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齊紅老師 解答 2025-04-07 15:33

就是把當時開票的會計分錄紅沖就成了

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你好,紅沖的時候在2季度做紅沖的會計分錄
2025-04-07
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發票聯和記賬聯,都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發票聯貼之前藍字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報是藍字加紅字去申報,這個是減掉之后去申報,要是負數話,這個直接0申報,之前有學員反饋問過稅局負數話這個直接0申報了
2020-09-15
增值稅納稅義務發生時間依據 銷售貨物或應稅勞務,為收訖銷售款或取得索取銷售款憑據當天;先開發票為開票當天。按銷售結算方式不同,如直接收款是收到銷售款或取得索取銷售款憑據當天;托收承付是發出貨物并辦妥托收手續當天等。 進口貨物為報關進口當天。 公司 1、2 月未開票收入確認 若公司 1 月和 2 月發生的銷售業務符合上述納稅義務發生時間規定,即使未開發票,也需在會計上確認未開票收入,并在稅務申報時申報。 小規模納稅人季度申報處理 4 月份開 1、2 月發票,季度申報時需先申報 1、2 月未開票收入。季度銷售額不超 30 萬,企業填 “小微企業免稅銷售額” 欄,個體工商戶和其他個人填 “未達起征點銷售額” 欄;超過 30 萬則填應征增值稅不含稅銷售額相應欄次。申報 4 月開具的 1、2 月發票收入時,要在 “未開具發票” 相關列次填負數沖減,避免重復申報。
2025-03-27
那你第四季超了,那你肯定就要去繳納相應的稅費
2024-01-12
你好,應該是反結做到5月份處理的
2021-07-15
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