跨境電商,這個是商貿(mào)借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)在銀行存款或者應(yīng)付賬款, 選擇退稅,勾選,然后在附表二二十六到28,還有35欄里面填寫 出口借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 這個銷售額填寫到表一免稅銷售貨物里面,然后去填寫減免明細(xì)表里面有一個出口免稅銷售額 生產(chǎn)出口企業(yè),他用的是免抵退 選擇抵扣,勾選借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,應(yīng)付賬款 借生產(chǎn)成本 貸原材料, 借庫存商品貸,生產(chǎn)成本 借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 申報(bào)附表1免抵退銷售貨物里面
生產(chǎn)企業(yè),已經(jīng)有在做出口退稅的,新增業(yè)務(wù)在阿里巴巴平臺出口(這種是叫跨境電商嗎) 問題1:大金額有單獨(dú)報(bào)關(guān)的免抵退流程是不是和企業(yè)的現(xiàn)有退稅流程一致? 問題2:小金額通過快遞公司報(bào)關(guān)的,這種企業(yè)沒有單獨(dú)報(bào)關(guān),是快遞公司和其他客戶物件一起報(bào)關(guān)的,這種是直接做免稅嗎?可不可以申請退稅?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)有一批原材料玻璃通過加工貿(mào)易手冊進(jìn)口過來,不用征收關(guān)稅,進(jìn)口增值稅,然后這批原料通過加工生產(chǎn)成產(chǎn)成品電視出口出去,那這樣的業(yè)務(wù)賬務(wù)處理是怎么做的,還有增值稅報(bào)表和出口退免稅申報(bào)是怎么申報(bào)的,有特殊表格要填嗎?
郭老師,阿里平臺跨境電商轉(zhuǎn)到我們公司賬戶的錢,這個怎么做賬?因?yàn)檫@個不用報(bào)關(guān)。我們平時出口要退稅的,都是開的0稅率銷售普票,購入票是申請了退稅。一般納稅人,外貿(mào)公司
老師,您好,我想問下,外資企業(yè)在做年報(bào)時,是和內(nèi)資企業(yè)一樣的操作流程和申報(bào)地方嗎?比如,外資企業(yè)也是在國家工商公示系統(tǒng)申報(bào)的,有什么需要注意的地方嗎?因?yàn)橥赓Y企業(yè)的申報(bào)我沒有做過。感謝老師哈
老師,生產(chǎn)企業(yè)做跨境電商的,貨物發(fā)往亞馬遜海外倉,出口申報(bào)金額應(yīng)該如何填寫,填銷售價(jià)還是成本價(jià)?2,開發(fā)票填申報(bào)金額還是到款金額及開票的購買方如何填寫?3,退稅申報(bào)是按報(bào)關(guān)單金額申報(bào)么?
#提問#老師好,企業(yè)第一季度利潤高,報(bào)企業(yè)所得稅時可以適當(dāng)做利潤嗎
銷項(xiàng)是5%簡易計(jì)稅稅金5000元,進(jìn)項(xiàng)是13%稅金8000元,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)帶不出,顯示交稅5000元
已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)的二級三級有余額怎么辦
老師,員工辭退補(bǔ)償,在匯算清繳的時候是填到工資薪金還是福利費(fèi)呢
所得稅清繳年報(bào)怎么報(bào),所得稅清繳要把成本調(diào)減,補(bǔ)稅補(bǔ)5000多,那這個年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào),還是就直接取2024年12月份的數(shù)據(jù),直接報(bào),還是怎么操作
餐飲公司(都是到門店吃)在抖音上一個季度提取了50萬,沒有開票,如何做賬
貸款報(bào)表周轉(zhuǎn)天數(shù)怎么計(jì)算,比如應(yīng)收35調(diào)90,預(yù)付18調(diào)5,預(yù)付8調(diào)40,應(yīng)付22調(diào)1,營收8000萬
老師,您好,我想問下2023年和2024年所得稅稅率是多少
固定資產(chǎn)折舊,如何入賬?
老師好,公司租了房東的房子,房東個人開不了發(fā)票,房東用自己公司給我們開票 這可行嗎