借其他貨幣資金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 賬戶上收到的錢,借銀行存款 銷售費(fèi)用、手續(xù)費(fèi), 貸其他貨幣資金。
你好老師,我們是一般納稅人外貿(mào)公司,出口的貨物都不報(bào)關(guān),也不開(kāi)發(fā)票,都是通過(guò)阿里巴巴平臺(tái)操作,貨款是通過(guò)阿里巴巴平臺(tái)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,這樣的怎么寫分錄呢
老師 我想請(qǐng)問(wèn) 我們公司是外貿(mào)公司小規(guī)模納稅人 我們公司阿里巴巴的訂單 客戶把貨款付到阿里巴巴一達(dá)通賬戶(第三方平臺(tái)可代理出口申報(bào)收款)我們公司提現(xiàn)到公司賬戶 然后把錢付給供應(yīng)商 供應(yīng)商開(kāi)票給一達(dá)通 我們公司這個(gè)賬戶的收款付款 收入賬務(wù)處理是怎么樣的
外貿(mào)公司,一般納稅人。人民幣賬戶上收到一些客戶的錢,但是錢是從阿里平臺(tái)跨境電商結(jié)算的。這個(gè)不用報(bào)關(guān)。我們?cè)趺醋鲑~
郭老師,阿里平臺(tái)跨境電商轉(zhuǎn)到我們公司賬戶的錢,這個(gè)怎么做賬?因?yàn)檫@個(gè)不用報(bào)關(guān)。我們平時(shí)出口要退稅的,都是開(kāi)的0稅率銷售普票,購(gòu)入票是申請(qǐng)了退稅。一般納稅人,外貿(mào)公司
老師,我們是做國(guó)際阿里巴巴出口的,小規(guī)模,沒(méi)有退稅的,由于都是買關(guān)報(bào)關(guān),沒(méi)有報(bào)關(guān)單,賬務(wù)上的收入都做成外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入,從第三方平臺(tái)提錢到公戶這個(gè)錢受外管局管理嗎?要去銀行做結(jié)匯嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
這是人名幣賬戶直接收到的錢,怎么用其他貨幣資金呢?我們平時(shí)就用了銀行存款~人民幣賬戶和美金賬戶。
借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
這個(gè)不應(yīng)該是電商轉(zhuǎn)給你 電商就是第三方收款平臺(tái)。
所以就用其他應(yīng)收款,是吧
可以的,可以這么做的。
那我們銷售發(fā)票要怎么開(kāi)呢?還是0稅率銷售發(fā)票嗎?還是13%
金額多少的 走快遞不用報(bào)關(guān) 一般5000左右的
超過(guò)的話就是13%的。需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,你需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?不用開(kāi)發(fā)票的話,你可以做無(wú)票收入。
目前銀行上收到的是36107.19
那就是需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。按照13%的來(lái)。
你的意思是5000元以內(nèi),不用報(bào)關(guān)的,就可以開(kāi)票開(kāi)0稅率銷售票,或者不開(kāi)票,申報(bào)時(shí),直接在出口免稅那里填這個(gè)金額。如果超過(guò)了5000元,像我們這個(gè),36107.19元,那我們就要開(kāi)13%的銷售票,用購(gòu)進(jìn)貨物的票,來(lái)進(jìn)行銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵扣,來(lái)進(jìn)行交稅。或者不開(kāi)票,按13%做無(wú)票收入,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣
對(duì)的,是的,是這么做的。
那就是做這幾個(gè)分錄,最后看交不交稅,按13%稅率申報(bào)即可。
對(duì)的,是的,有進(jìn)項(xiàng)的,用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣了就行,按照銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)這個(gè)角。
嗯嗯,真的很專業(yè),郭老師。謝謝你。但是還有一個(gè)問(wèn)題,想請(qǐng)教一下你。那美元賬戶上,收到的幾十美元,這算成人民幣也就幾百,千把塊錢的樣子,這個(gè)樣品費(fèi),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?錢是客戶直接轉(zhuǎn)的美元在美元賬戶上
借銀行存款,美元賬戶,這個(gè)需要換算成人民幣, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
哦哦,直接確認(rèn)成收入,那這個(gè)需不需要開(kāi)票,按那個(gè)稅率申報(bào)
零稅率的就可以的,
申報(bào)按0稅率,那銷售發(fā)票,我們要不要開(kāi),還有要不要確定進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的樣品發(fā)票
需要的得有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,你還得轉(zhuǎn)內(nèi)銷。