你當(dāng)月知道能勾選的話,你就做的進項,如果不確定的話就先做待認證 待認證是二級科目
剛拿到的進項專票,我是入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),還是先入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額?
老師,請問一下購入商品 能不能借庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后認證了,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸 :應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 然后做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅看看在借方還是貸方。這樣做有錯嘛
收到增值稅專用發(fā)票,入賬時,不管有沒有認證,都先借:原材料/費用等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認證了,就直接一筆做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未認證進項稅額,這樣可以嗎?
一般納稅人取得的發(fā)票,能不能先不勾選認證,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)?還是說凡是計入進項稅額的票必須勾選認證?
待認證發(fā)票已經(jīng)勾選認證抵扣了,但是剩下部分做了轉(zhuǎn)出,分錄可以這樣寫么? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5706.40 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)5706.40 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)228.48 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)5477.92 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)5706.40
老師,一般納稅人外購產(chǎn)品用于員工福利,該怎么做分錄
車輛保養(yǎng)需要哪些手續(xù)給財務(wù)?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結(jié)轉(zhuǎn)是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發(fā)票上必須體現(xiàn)9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內(nèi)
發(fā)票額度210000,結(jié)果開了一張310000的發(fā)票也能開的,怎么回事
銷售部領(lǐng)用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現(xiàn),編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現(xiàn)金收訖,根據(jù)內(nèi)容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數(shù)
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發(fā)電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現(xiàn)在客戶就是要求要把這些計入固定資產(chǎn)里 請問老師應(yīng)該怎么做呢 難不成只把科目調(diào)成固定資產(chǎn)嗎 那我24年的報表要調(diào)嗎 如果要調(diào) 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調(diào)整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調(diào)整項目明細表——跨期扣除項目”的“調(diào)減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師