看你們單位自己當(dāng)月需要認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)就可以的,如果不需要認(rèn)證,做到在認(rèn)證里面。
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
剛拿到的進(jìn)項(xiàng)專票,我是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),還是先入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
待認(rèn)證科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)還是應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下那個(gè) 未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 還是應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 啊
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目是在應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回作為財(cái)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì),除了申報(bào)個(gè)人所得稅還要申報(bào)增值稅嗎
收到汽車廠家返利沖紅發(fā)票 -200000作為購(gòu)買方如何做賬務(wù)處理 目前公司處于清算狀態(tài) 庫(kù)存為零
老師這里填總共的還是只填單位部分
老師,做內(nèi)賬別人打錢到公戶,備注投資款這是屬于公司的收入嗎
老師,客戶(個(gè)人)不要發(fā)票,但我們要做未開(kāi)票收入,和客戶簽的合同要注明含稅嗎?金額比較大,款已匯到公司賬上
老師,我想問(wèn),我們采購(gòu)的商品,里面包含每件商品的采購(gòu)價(jià)和這批商品的開(kāi)發(fā)費(fèi)用,開(kāi)發(fā)費(fèi)用怎么入賬呢,
資料四:2×20年12月20日,因生產(chǎn)事故導(dǎo)致A生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢,殘值變價(jià)所得2.26萬(wàn)元(含增值稅稅額0.26萬(wàn)元)已存入銀行。老師單這個(gè)分錄咋寫呢
老師,你好,如果員工收到保險(xiǎn)賠款的話,賠款這部分需要報(bào)個(gè)稅嗎
初級(jí)已過(guò),再糾結(jié)考注會(huì)還是中級(jí)呢,還是稅務(wù)師,麻煩老師指點(diǎn)一下方向,現(xiàn)在的就業(yè)形式
用甲公司作為股東成立一個(gè)A公司,請(qǐng)問(wèn)這甲公司做賬需要注意哪些,如何做賬?
那我可以先全部做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?然后,等外賬會(huì)計(jì)認(rèn)證之后,再轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎?
可以的,可以這么做的。