如果公司是房地產開發企業,建造的商品房在售出前一般不征收房產稅,對售出前已使用或出租、出借的商品房才按規定征收房產稅。所以,若這 12 套未賣出且未出租的房子沒有被公司使用,通常不需要采集到房產稅里面。如果公司是非房地產開發企業,擁有房產用于生產經營等,那么這 12 套房子需要繳納房產稅,按照從價計征。 房產原值是指納稅人按照會計制度規定,在賬簿 “固定資產” 科目中記載的房屋原價。簡單來說,就是建造或取得這房子時花費的全部成本,包括買地的錢、蓋房子的錢、給房子添加各種附屬設備花的錢等。如果后來對房子進行了改建、擴建,增加的花費也要算到房產原值里。例如,買地花了 500 萬,蓋房子花了 1000 萬,安裝中央空調花了 100 萬,那么房產原值就是 1600 萬。如果之后又花 200 萬進行了擴建,那房產原值就變成 1800 萬。
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師好。公司向開發商購買廠房。管委會和開發商有稅收協議,稅收達到后辦理房產證。開發商和企業簽訂稅收協議同樣的企業達標后然后統一很多家拿去辦理產證,如果不達標就是不辦理且有權力收回廠房退回房款。這個過程中開發商發票先開給了企業。 請問1.這個房產稅是什么時候繳納(產證辦理時?還是收到發票時?) 我個人理解是這個有不確定因素,未完全轉移企業。所以應該等稅收符合后辦理出產證后開始繳納。 2.取得房子之后,如果發生裝修。這個裝修需要計入房產原值么?還是作為長期待攤費用? 3.因取得廠貸款發生的利息是計入哪里呢?廠房原值?分錄又是怎樣的呢?
您好!老師,我們公司是有兩個入股投資公司,這里就管兩個叫A公司,B公司,其中一個A公司想要撤資進行股權轉讓,然后A公司那邊請了審計團隊,要求審計到2022年3月,我公司去年買了一塊地皮,但是原產權人與租賃方租賃合同未到期,產權過戶完,我公司到現在并沒有與租賃方重新簽訂合同,2022年6月份的時候打過來一筆租金我記在了其他應付上,因一直未確認是否合作,我們也未開票,現在審計公司那邊按照原產權人與租賃方的租賃合同估算了收入,并計入我們公司財務報表里出具審計報告,我想問下老師這種情況可以這么操作嗎?對我們公司財務及報稅這款塊有多大影響?因為審計報告我們這邊還要蓋章并且財務報表財務人員還要簽字?會對我個人有什么影響嗎?
公司房產稅是按照從租計增繳納,租賃期限是2022年11月-2026年12月,總租賃金額為1500萬,然后2022年11月-12月,是免租期,然后當時房租產權證沒有下來,沒辦法繳納房產稅,等到2023年5月份的時候拿到了產權證就立馬去核定房產稅了,也就是說房產稅是從2023年5月開始按照租賃合同金額的總金額按月進行核定繳納的,但是現在出現一個問題,需要我們補繳這個2022年11-12月份的免租期間的房產稅,這個期間的房產稅是按照原值繳納?按照原值繳納的話,又出現一個問題,房子是自建的,當時2022年11月的時候還沒有完全完工的,很多附屬工程都是23年才完工,所以這個按原值繳納的話,是不是只能按照當時22年11月的在建工程的原值作為計稅依據呀?
請問一下公司工程外包了, 建造完成了,房子也造完畢,也賣出差不多,還有12套房子未買 請問是否要采集到房產稅里面,因為還沒有賣出也還沒有租 那是否應該就是按照從價計稅 請問這個計稅依據是房產原值是指什么 能否大白話解釋一下
我們公司是吊機租賃有限公司,公司名字沒有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個體工商戶
成立運輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
這個屬于安置房 ,管理員說未賣出就是要繳納房產稅,那就是固定資產多少,則這12套 采集進去房產原值一致???
是的 按原值繳納就可以
原值我就是不知道
為啥不知道?那咋入賬的
我剛剛交接過來的,對方是做到了開發成本里面
這個需要計入固定資產的