直接反結(jié)賬調(diào)整為在借方負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目。
老師你好: 上一年度2021年度6月計(jì)提稅金 借 城建稅 10 教育費(fèi)附加 5 地方教育附加 3 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 18 當(dāng)時(shí)借貸寫(xiě)反了, 我現(xiàn)在需調(diào)賬;該怎么調(diào)啊,怎么做分錄呢,謝謝
4月份收到國(guó)家退稅延緩繳納的稅款后,做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 結(jié)果這個(gè)月報(bào)稅時(shí):稅金及附加的金額<城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)那一欄提示錯(cuò)誤。稅金及附加的金額從三月報(bào)表上+4-6月的金額,與6月份的利潤(rùn)表是相符的!但城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)的附加確實(shí)>稅金及附加!請(qǐng)問(wèn)是什么原因,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整?
老師,我想問(wèn)下23年第四季度當(dāng)時(shí)地方教育費(fèi)附加和建設(shè)稅賬上都各多做了1分錢(qián),在24年第一季度的時(shí)候?yàn)榱似竭@個(gè)賬就補(bǔ)提了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)了,我導(dǎo)出來(lái)的24年第一季度的利潤(rùn)表上稅金金額和賬上的稅金金額又不對(duì)了,差了一分錢(qián)
問(wèn)答詳情23:4941后5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開(kāi)了專票35萬(wàn),全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷(xiāo)售退回15萬(wàn)沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷(xiāo)售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?會(huì)計(jì)分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。會(huì)計(jì)分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計(jì)提的城建稅,是按會(huì)計(jì)分錄1還是會(huì)計(jì)分錄2處理入賬??如果按會(huì)計(jì)分錄1入賬沖減多計(jì)提的附加稅,就就導(dǎo)致2025年第一個(gè)季度的利潤(rùn)表中的稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),無(wú)法申報(bào),麻煩詳細(xì)回答,怎么處理跨年度多計(jì)提的附加稅,會(huì)計(jì)分錄分享指導(dǎo),謝謝
工商年報(bào)里社保單位繳費(fèi)基數(shù),填平均工資,還是工資總額?
報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人同一個(gè)人,報(bào)銷(xiāo)人處已簽字,可以在領(lǐng)款人處寫(xiě)同上這兩個(gè)字嗎
老師,你好,我想問(wèn)一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個(gè)應(yīng)該選什么,我覺(jué)得4.5萬(wàn)好像不對(duì),應(yīng)該1萬(wàn),8-9兩個(gè)月
老師好,獨(dú)資企業(yè)給法人發(fā)的工資扣個(gè)稅嗎
老師,勞務(wù)公司的,好幾個(gè)地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報(bào)銷(xiāo)(差旅),好幾個(gè)項(xiàng)目的,是不是得按項(xiàng)目來(lái)呢
接代賬會(huì)計(jì)賬,如果賬實(shí)不符,需要調(diào)還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統(tǒng)入庫(kù)A訂單3000個(gè),成品分兩次入庫(kù),是2025年2月24日入庫(kù)2000個(gè),2025年03月03日入庫(kù)800個(gè),直到今天2025年4月29日還有200個(gè)未結(jié)單,但是生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表這樣寫(xiě)2025/3/11成品做2000個(gè)并入庫(kù),這明顯是做假報(bào)表了?還是說(shuō)他把B訂單做好的,入庫(kù)到A訂單先
老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問(wèn)下一筆賬款,如何做會(huì)計(jì)分錄,李這個(gè)卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應(yīng)商乙,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應(yīng)收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫(kù)存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應(yīng)付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計(jì)入成本還是費(fèi)用,都不影響利潤(rùn)啊,對(duì)稅務(wù)沒(méi)有什么影響啊,只是內(nèi)部核算的問(wèn)題,那計(jì)入勞務(wù)成本又不能成本倒掛然后一直不結(jié)轉(zhuǎn)與其那樣我一次計(jì)入費(fèi)用不可以嗎
會(huì)計(jì)分錄如何做呀,我不太明白
意思是所有損益科目都不能相反方向沖,沖了利潤(rùn)表就不能正常取數(shù)
好的,謝謝
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