以下是酒店贈送客人洗浴券且客人已使用的賬務處理方法: 贈送洗浴券時 通常不做正式的賬務處理,因為此時尚未實際發(fā)生經濟利益的流出或流入,只是一種潛在的負債。可以做一個備查記錄,登記贈送洗浴券的相關信息,如券的數(shù)量、面值、贈送對象等。 客人使用洗浴券時 - 確認收入:假設洗浴服務正常收費標準為每次x元,若客人使用了一張面值為x元的洗浴券,應將其確認為收入。借:應收賬款 - 洗浴券(掛賬,因為是贈送的,實際不會從客人處收到款項),貸:主營業(yè)務收入 - 洗浴收入。 - 結轉成本:同時,要結轉相應的洗浴成本,如水電費、洗浴用品成本、人工成本等。借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品(洗浴用品等)、應付職工薪酬(人工成本)等。 期末處理 在期末,對于掛賬的“應收賬款 - 洗浴券”,若確定無法收回,應按照酒店的壞賬政策進行處理。借:壞賬準備,貸:應收賬款 - 洗浴券。 需要注意的是,具體的賬務處理可能會因酒店的會計政策、稅務規(guī)定以及實際業(yè)務情況的不同而有所差異。在進行賬務處理時,建議遵循相關的會計準則和稅法規(guī)定,并可咨詢專業(yè)的會計師或稅務顧問以確保處理的合規(guī)性。
您好,老師,我們是一家小規(guī)模納稅人,企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目,沒用財務系統(tǒng),帳目很亂,現(xiàn)在我剛進這家公司兩個月,1-5月份的賬目都是癱瘓的,現(xiàn)在在整理關于銷售票據(jù),統(tǒng)計了銷售額和部分銷售費用,但是成本方面只有成品出入庫,沒有原材料數(shù)據(jù)。我計劃8月份按照常規(guī)的財務流程做財務報表出具利潤報表,但是遇到一個難題,我們的企業(yè)是這樣的,工廠那邊只有8-10人產生的費用都是計入生產成本,我們的財務人員和老板是在長沙市有一個店鋪,老板銷售經理都在這邊,新的店鋪產生的租金、門面轉讓費、員工租的宿舍,房租水電這些費用我應該走銷售費用還是管理費用,我們租了一個店鋪和2層房屋樓,供門面和財務人員、銷售人員住宿吃飯的,還有門面和辦公室涉及一些固定資產,我應該怎么做賬比較好呢。
老師好,想請教下賬務處理的問題。有1家小規(guī)模納稅人要支付工地上的人員的工資,但是這些人不是長期和老板干活的,只是一段時間,而且之前這些人一直沒有報過個人所得稅,10月份老板已經發(fā)了大部分的工資,我是做工資薪金發(fā),正常報個人所得稅,還是直接進人工費用呢?如果報工資薪金,下個月又要全部取消,這個怎么處理?
老師,早上好!請教一個問題,就是我公司與客戶達成一家人合作模式,在客戶地塊建倉庫,我司出資150萬左右助客戶建倉庫,方式是減應收貨款,分三次核減,,然后客戶倉庫建成后給我司十年倉庫使用權,像這種模式應該注意什么?怎樣進行賬務處理才是合規(guī)合法的方式,請單老師指導,謝謝!
老師您好,我們是酒店住宿業(yè),有跟團隊合作,有這樣一筆業(yè)務想請教一下:有一位團隊客人住宿費300元,掛應收在該團隊名下的,但是客人不知情自己又用現(xiàn)金支付了此次住房的費用,相當于應收+現(xiàn)金一起總共入賬了600元,后期旅行社幫忙把300元房費退款給了客人,賬務應該如何處理?
老師,我們是住宿酒店,有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團隊打款給我們后,我們會按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬?或者說這個業(yè)務應該怎么寫會計分錄? 同學你好,需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業(yè)務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發(fā)票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款 老師,會計分錄怎么寫呢?
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發(fā)票按實際發(fā)貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發(fā)票金額交印花稅?
個稅手續(xù)費返還,營業(yè)外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業(yè)外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發(fā)票,需要對方在電子稅務局開票系統(tǒng)確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業(yè)務申請書,那么去銀行購買支票和結算業(yè)務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發(fā)票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數(shù)據(jù),是根據(jù)24年12月的財務報表來填嗎,還是根據(jù)匯算清繳的數(shù)據(jù)來填阿
酒店和洗浴是一個老板,這兩個店營業(yè)執(zhí)照是分開的 店就在隔壁
做的就是內賬,有稍微簡單一點的賬務處理方法嗎 老師
如果是做內賬的話,洗浴店沒有收到錢就不用做賬了。
那作為酒店 這個劵怎么處理賬呢
借:銷售費用?貸 什么呢 還是怎樣呢
正常酒店做賬應該是借銷售費用貸應付賬款。 洗浴應該確認收入,借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入。
好的 謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評