出差的可以開專票抵扣 招待客戶的開普票,不能開專票抵扣
老師,我們是一般納稅人,餐飲服務,我們給客戶開的都是普票,因為餐飲發票進項不可以抵扣,但是我們收到專票,可以抵扣,對嗎?
請問一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對方付了住宿費,本公司收到住宿費專用發票,這個賬務處理,是做到管理費用的業務招待費嗎。做到業務招待費,進項可以抵扣?
老師您好請問,就是我們公司有個住宿費的專票,但這個不是差旅費,是屬于招待別人的住宿費,我上網查說這種屬于個人消費進項稅不能抵扣,那我想問一下這個專票的進項稅我需要認證嗎
招待客戶的餐飲費,住宿費我都不可以取得專票,因為這是用于個人消費,不能抵扣進項。但是我有個問題,我招待客戶時買的煙酒,水果食品,包括去一些消費場所消費,是不是都不能取得專票了?是不是也是因為是個人消費?是這樣子理解嗎?
老師好,請教個問題。有一張酒店開來的專票,這個不能抵扣,是吧?我在納稅申報時,這張票不做進項認證,還是該怎么操作呢 招待客人 我們當地酒店開的住宿費專票
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備